- 1、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。。
- 2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
- 3、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
民营企业内部审计问题及对策研究
摘要
民营企业作为我国经济体系的重要组成部分,它的发展和壮大影响着我国总体的经济水平。而内部审计对于企业来说也是必不可少的一个重要机构,可以完善公司治理,健全公司内部控制制度。内部审计机构的设立,也就成了历史发展的必然产物。一个企业拥有完善内部审计制度可以增加企业内部的发展力和凝聚力,可以为企业增加价值,改善营运效果,帮助企业实现更大的目标。本文分析了内部审计的特点,以及它现在出现的问题,并且提出了对策来解决这些问题。希望民营企业内部审计机构,更好的为民营企业服务,为民营企业谋发展谋利益。
【关键词】民营企业问题
您可能关注的文档
最近下载
- 空分车间安全用电管理制度.docx VIP
- 2025政府采购评审专家入库题库与答案.docx VIP
- 2025-2026学年小学信息技术(信息科技)三年级上册(2024)黔科版(2024)教学设计合集.docx
- 结构动力学(哈尔滨工业大学)中国大学MOOC慕课章节测验答案.pdf VIP
- 危险化学品企业安全生产检查重点事项指导目录.pdf VIP
- 月度绩效考核评分表(通用类).docx VIP
- CNAS-CL02-2023 医学实验室质量和能力认可准则.docx VIP
- 法医临床司法鉴定考试题.docx VIP
- 地面、墙面、吊顶施工方案汇总.doc VIP
- 新解读《GB_T 23169-2019发制品 教习头》最新解读.pptx VIP
文档评论(0)