2025年审计师考试审计内部控制与审计证据实务试卷.docx

2025年审计师考试审计内部控制与审计证据实务试卷.docx

  1. 1、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。。
  2. 2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  3. 3、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

2025年审计师考试审计内部控制与审计证据实务试卷

考试时间:______分钟总分:______分姓名:______

一、单项选择题

要求:请从下列各题的四个备选答案中,选择一个最符合题意的答案。

1.下列关于内部控制的说法,错误的是()。

A.内部控制是企业为了实现经营目标而采取的一系列措施

B.内部控制的目标包括保证财务报告的可靠性、经营活动的效率和效果

C.内部控制包括控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、监督五个要素

D.内部控制是由企业的高级管理层负责设计、实施和维护

2.下列关于审计证据的说法,正确的是()。

A.

您可能关注的文档

文档评论(0)

+ 关注
实名认证
内容提供者

1

1亿VIP精品文档

相关文档