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费县妇幼保健院部门预算
目录
第一部分部门概况
一、重要职能
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、政府性基金预算收入支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、政府采购表
第三部分部门预算状况和重要事项阐明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
重要职能
费县妇幼保健院始建于1953年,1993年由站改院,是模范爱婴医院,先后被评为全国三八红旗集体、全国“两癌”项目工作先进单位,妇女保健科被表扬为为全省女职工建功立业楷模岗,持续数年被县委、县政府评为工作先进单位、平安费县建设先进单位、计划生育属地管理先进单位、全县统战工作先进单位等荣誉称号。是全县妇女、小朋友医疗保健中心,既有在职职工135人,其中专业技术人员120人,副主任医师10人,中级职称34人,人事群体保健人员88人。重要职能是对全县妇女、小朋友健康状况影响原因进行调研,根据妇幼卫生有关政策制定技术规范及各项规章制度,为广大妇女小朋友提供基本医疗服务,包括妇女、小朋友常见病诊治、计划生育技术服务、终止妊娠、产前筛查、新生儿疾病筛查、听力筛查、助产技术服务、产科并发症处理、新生儿危重症急救和治疗等;
部门预算单位构成
费县妇幼保健院部门预算包括:费县妇幼保健院预算、局属事业单位预算。
纳入费县妇幼保健院部门决算汇编范围旳单位共1个,包括:
1、费县妇幼保健院
第二部分
部门预算表
(见附件)
第三部分
部门预算状况和
重要事项阐明
一、部门预算状况阐明
(一)收入支出预算总体状况
收入总计166万元(其中本年收入166万元),比预算数增长4.5万元,增长2.78%。其中,财政拨款收入166万元,年初结转和结余0万元。
支出总计166万元(其中本年支出166万元),比预算数增长4.5万元,增长2.78%。其中:
1、按功能分类科目,医疗卫生与计划生育(类)166万元,结余分派0万元,年末结转和结余0万元。
(二)财政拨款收入支出预算总体状况
财政拨款收入预算总计166万元,比预算数增长4.5万元,增长2.78%。收入所有为一般公共预算,无政府性基金预算,包括一般公共预算本年收入166万元、年初结转和结余0万元。
财政拨款支出预算总计166万元,比预算数增长4.5万元,增长2.78%。支出详细状况如下:
1、医疗卫生与计划生育(类)支出166万元,重要用于工资福利、免费婚检等。
(三)一般公共预算支出预算状况
一般公共预算支出预算为166万元,支出详细状况如下:
1、医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务(项)支出75万元,医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)支出91万元,重要用于免费婚检、工资福利等。
(四)一般公共预算基本支出预算状况
一般公共预算基本支出预算0万元,包括人员经费和公用经费,支出详细状况如下:
1、工资福利支出0万元,重要包括:基本工资、津贴补助、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、
2、商品和服务支出0万元,重要包括:办公费、印刷费、征询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收入支出预算状况
政府性基金预算年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。0
二、重要事项阐明
(一)机关运行经费支出状况阐明
汇总费县妇幼保健院机关运行经费支出91万元。
(二)政府采购支出状况阐明
本部门政府采购金额0万元,其中:政府采购货品金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。
(三)国有资产占用状况阐明。
截至12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车1辆、救护车4辆;单位价值200万元以上大型设备1台。
(四)一般公共预算“三公”经费支出状况
费县妇幼保健院一般公共预算“三公”经费预算数为3万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费3万元,公务接待费0万元。
“三公”经费预算比年初预算数减少0.5万元,重要原因是公务用车购置及运行维护费较少0.5万元。其中:因公出国(境)费增长0万元、公务用车购
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