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家具配件厂财务审计管理制度
第一章总则
第一条为规范本厂财务审计管理,加强财务管理,防范财务风险,确保财务信息真实、准确、完整,依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相关法律法规,结合本厂实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于家具配件厂全体员工及客户,涉及财务审计工作的所有部门和人员必须严格遵守。
第三条财务审计管理的核心目标是保障企业资金安全,提高资金使用效率,促进企业可持续发展,体现本厂“诚信经营、精益求精、以人为本”的企业文化及“扁平化管理、绩效导向”的经营理念。
第四条财务审计工作必须坚持独立性、客观性、公正性、保密性原则,确保审计结果真实可靠。
第二章财务审计组织架构
第
人力资源管理师持证人
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