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第1篇
第一章总则
第一条为加强连锁门店的财务管理,规范财务行为,提高资金使用效率,保障门店经营活动的正常进行,根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等法律法规,结合本连锁门店实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于本连锁门店所有分支机构及门店。
第三条本制度遵循以下原则:
(一)合法性原则:严格遵守国家法律法规,确保财务活动合法合规;
(二)真实性原则:财务数据真实、准确、完整,不得虚报、瞒报、伪造;
(三)及时性原则:财务信息及时反映门店经营状况,为决策提供依据;
(四)安全性原则:确保资金安全,防范财务风险。
第二章财务组织架构
第四条本连锁门店设立财务部,负责门店的财务管理工作。
第五条财务部下设以下岗位:
(一)财务总监:负责财务部的全面工作,对门店总经理负责;
(二)会计主管:负责会计核算、财务报表编制、税务申报等工作;
(三)出纳:负责现金收付、银行存款、票据管理等工作;
(四)成本会计:负责成本核算、成本分析等工作;
(五)预算管理:负责编制、执行、监控门店预算等工作。
第三章财务核算与报告
第六条财务核算
(一)门店应按照国家统一的会计制度进行会计核算,确保会计信息的真实、准确、完整;
(二)门店应建立健全会计账簿,定期进行账务核对,确保账实相符;
(三)门店应定期进行财务报表编制,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第七条财务报告
(一)门店应定期向门店总经理及股东会报告财务状况,包括但不限于月度、季度、年度财务报告;
(二)财务报告应真实、准确、完整地反映门店的经营成果、财务状况和现金流量;
(三)门店应按照规定向税务机关报送税务申报材料。
第四章资金管理
第八条资金收支管理
(一)门店应建立健全资金收支管理制度,确保资金安全;
(二)门店应严格执行现金管理制度,现金收支必须通过出纳进行;
(三)门店应加强银行账户管理,确保银行账户安全。
第九条资金审批
(一)门店资金支出需经门店总经理或授权的财务负责人审批;
(二)门店资金收入需及时入账,不得拖延或截留。
第五章成本管理
第十条成本核算
(一)门店应建立健全成本核算制度,对各项成本进行准确核算;
(二)门店应定期进行成本分析,找出成本控制点,提高成本效益。
第十一条成本控制
(一)门店应制定成本控制措施,降低成本支出;
(二)门店应加强成本考核,对成本控制效果进行评估。
第六章预算管理
第十二条预算编制
(一)门店应定期编制年度预算,包括收入预算、支出预算、成本预算等;
(二)预算编制应结合门店实际情况,合理预测未来经营状况。
第十三条预算执行与监控
(一)门店应严格执行预算,不得擅自调整预算;
(二)门店应定期对预算执行情况进行监控,确保预算目标的实现。
第七章内部控制
第十四条内部控制制度
(一)门店应建立健全内部控制制度,确保财务活动合规、高效;
(二)内部控制制度应涵盖财务核算、资金管理、成本管理、预算管理等方面。
第十五条内部控制执行
(一)门店应定期对内部控制制度执行情况进行检查,确保制度落实;
(二)门店应加强对内部控制制度执行情况的监督,对违规行为进行查处。
第八章附则
第十六条本制度由门店财务部负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行。
(注:本制度仅为示例,具体内容需根据实际情况进行调整。)
第2篇
第一章总则
第一条为加强连锁门店的财务管理,规范财务行为,提高资金使用效率,保障门店经营活动的顺利进行,根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等相关法律法规,结合本连锁门店实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于本连锁门店所有财务活动,包括但不限于收入、支出、成本、费用、资产、负债、所有者权益等。
第三条本制度遵循以下原则:
(一)合法性原则:严格遵守国家法律法规,确保财务活动合法合规;
(二)真实性原则:财务数据真实、准确、完整,不得伪造、变造会计凭证、会计账簿及其他会计资料;
(三)及时性原则:及时反映门店经营状况,确保财务信息及时传递;
(四)安全性原则:加强资金管理,确保资金安全;
(五)效益性原则:提高资金使用效率,降低成本,增加门店效益。
第二章财务组织架构
第四条本连锁门店设立财务部,负责门店的财务管理工作。
第五条财务部设置以下岗位:
(一)财务总监:负责财务部的全面工作,对门店总经理负责;
(二)会计主管:负责会计核算、财务报表编制、财务分析等工作;
(三)出纳:负责现金收付、银行存款、票据管理等工作;
(四)成本会计:负责成本核算、成本分析等工作;
(五)税务会计:负责税务申报、税务筹划等工作。
第六条各岗位职责:
(一)财务总监:负责制定财务管理制度,组织财务工作,协调各部门财务关系,对门店总经理负责;
(二)会计主管:负责
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