订单评审表的材料.xlsVIP

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修改申请

订单评审表(修改5.11)

订单评审表

数量

地址

电话

传真

联系人

评审意见

品名/规格

交货日期

技术要求

特殊要求

订单要求

订单评审表

市场评估:

交期评估:

计划统计部主管:日期:

质量评诂:

质检部主管:日期:

技术能力评诂:

技术部主管:日期:

生产交货期评诂:

生产部主管:日期:

物料评诂:

采供部主管:日期:

□接受□拒绝

营销部主管:日期:

客户

编号:QR/ZX-COP02-03/B0

部门

评审内容

负责人

品名/规格

结论

文件更改申请表

申请部门

提出人员

文件名称

文件编号

版本

需要同时更改的名称文件:

审核/日期

批准/日期

编号:ZX/QR-SP01-02/B0

日期:2011年5月9日

副总办

杨敏、林碧兰

订单评审管理程序

QP/ZX-COP02

C0

需要更改的内容:

修改使用表单《订单评审表》,详见附件《订单评审表》

该文件原发放范围:营销部、采供部、生产部、技术部、质检部

更改原因:

漳州公司内审组对几张重要订单及特殊订单评审进行调查跟踪,发现目前各相关部门对订单评审流于形式,主要存在以下问题:

1、技术文件不齐全,部分产品无图纸或无工艺卡等。如:代码01.02.051.Z281,型号6.00T-18,没有工艺卡,相关责任部门评审时均未发现;

2、订单要求与产品图纸要求不一致,如:订单号1040797,代码为01.03.070.Z1524型号22.5*6.75(东风),图纸要求偏距为149±1.5,而《订货通知单》上要求偏距为147,相关责任部门评审时均未发现;

3、部份图纸无要求材质,如:代码03.01.060.G496,型号7.50V-20图纸没有注明材质,相关责任部门评审时均未发现;

4、订单K3代码不符,如01.02.050.Z3130实际上应为01.02.050.Q3130,相关责任部门评审时均未发现。

因此针对以上问题,对订单评审表的内容进行了修改,使相关评审部门按规定的内容进行评审,以免造成订单评审流于形式。

编号:QR/ZX-COP02-03/C0

营销部

市场评估

以往市场类似产品是否反馈过质量问题

□是□否;若选择“是”,请说明具体问题:

订单要求

以上订单要求是否填写完整:□是□否;

产品图纸:□有□无;钢印:□有□无

订单要求、产品图纸、K3代码是否一致:□是□否

处理措施:

技术部

工艺技术标准

□产品图纸;□工艺卡;□控制计划;□作业指导书;

□产能标准(齐全则在□打√,不齐全则在□打×,并说明

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