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消防防火检查记录表
一、总则
(一)制定目的
1.规范消防防火检查流程,确保检查工作标准化、系统化,避免检查过程中的随意性和遗漏性。
2.强化消防安全责任落实,通过明确检查内容、责任主体及记录要求,推动各级人员履行消防管理职责。
3.提升火灾隐患治理效能,通过详细记录检查发现的问题及整改情况,实现隐患“发现-整改-复查”闭环管理。
4.完善消防安全档案管理,为消防监督检查、责任追溯及应急演练提供基础数据支撑。
(二)制定依据
1.法律法规:《中华人民共和国消防法》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等。
2.技术标准:《建筑消防设施的维护管理》(GB25506)、《人员密集场所消防安全管理》(GA654)等。
3.内部制度:单位消防安全管理制度、年度消防工作计划及相关操作规程。
(三)适用范围
1.场所类型:适用于本单位所有管辖区域,包括生产车间、办公楼、仓库、宿舍、食堂、消防控制室等。
2.检查主体:由单位消防安全管理部门牵头,各部门消防安全负责人、专职消防人员及岗位员工共同参与。
3.检查周期:日常巡查(每日)、定期检查(每周/每月)、专项检查(节假日/季节性)及年度综合检查。
(四)基本原则
1.客观性原则:检查记录必须真实反映现场情况,不得隐瞒、虚报或篡改检查结果。
2.规范性原则:检查内容及记录格式需统一,确保信息完整、逻辑清晰、易于查阅。
3.可追溯性原则:记录表需明确检查人员、时间、地点及责任部门,实现问题可追溯、责任可界定。
4.动态性原则:根据消防法规更新、场所环境变化及隐患整改情况,定期修订记录表内容。
二、检查记录表的设计与使用规范
(一)表单结构设计
1.基础信息栏
(1)检查单位名称:需填写单位全称,与营业执照或公章一致,便于责任追溯。
(2)检查日期与时间:精确到具体日期和时段,如“2023年10月27日14:30-16:00”,避免模糊表述。
(3)检查区域与场所:按物理空间划分,如“生产车间A区”“办公楼3层东侧仓库”,标注具体位置。
(4)检查人员:至少包含主检人、陪同人及记录人,签字栏需手写签名确认。
2.检查项目分类
(1)消防设施设备:覆盖灭火器、消火栓、报警系统、防火门等核心设施。
(2)疏散通道与安全出口:检查通道宽度、畅通性、应急照明及疏散指示标志。
(3)用火用电管理:记录动火作业审批、电气线路老化、大功率电器使用情况。
(4)重点部位管控:如危险品存储区、厨房油烟管道、配电室等高风险区域。
(5)消防标识与宣传:核查安全警示牌、疏散图张贴位置及有效性。
3.问题记录栏
(1)问题描述:采用“部位+现象+后果”三要素描述,如“车间B区东侧安全出口指示灯不亮,夜间疏散存在隐患”。
(2)隐患等级:标注“立即整改”“限期整改”“观察项”三级分类,对应不同处理时效。
(3)责任部门:明确整改责任主体,避免责任推诿,如“设备维护部”“仓储管理科”。
4.整改跟踪栏
(1)整改措施:简述具体操作,如“更换损坏指示灯”“清理通道堆放物”。
(2)整改时限:设定明确截止日期,如“2023年10月30日前完成”。
(3)复查结果:记录整改后状态,需由复查人签字确认,形成闭环管理。
(二)使用操作规范
1.检查前准备
(1)工具携带:准备手电筒、卷尺、测温仪等辅助工具,确保检查深度。
(2)人员分工:根据场所复杂度分配检查区域,避免重复或遗漏。
(3)资料核对:对照最新消防平面图、设施台账进行现场核对。
2.现场检查流程
(1)逐项核查:按表单顺序逐项检查,对异常项即时拍照存档。
(2)动态记录:发现隐患立即在表单中勾选并填写描述,避免事后补记。
(3)沟通确认:与场所负责人现场核实问题,签字确认记录真实性。
3.记录填写要求
(1)字迹清晰:使用黑色签字笔填写,避免涂改,如需修改需划线更正并签字。
(2)客观描述:避免主观评价,如“灭火器过期”而非“灭火器太旧不能用”。
(3)量化指标:记录具体数值,如“通道宽度0.9米(标准≥1.2米)”。
4.表单流转管理
(1)即时上报:检查结束后2小时内提交至消防安全管理部门。
(2)分级处理:根据隐患等级启动不同整改流程,重大问题需同步上报单位负责人。
(3)归档保存:纸质表单按月装订成册,电子版备份至消防管理系统。
(三)动态更新机制
1.表单修订周期
(1)年度修订:每年末结合新法规要求及单位实际调整检查项目。
(2)临时调整:在场所布局变更、功能调整后7日内更新检查内容。
2.记录数据应用
(1)趋势分析:每季度统计高频隐患项,如“电气线路问题占比达40%”。
(2)培训优化:针对普遍性问题开展专项培训,提升员工自查能力。
3.责任追溯机制
(1)签字留痕:所有检查、整改、复查
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