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能源公司内部审计实施细则
一、总则
1.目的
为加强本能源公司内部管理和监督,维护公司合法权益,促进公司规范运作和健康发展,确保公司经营活动符合国家法律法规、公司规章制度要求,提高公司经济效益,特制定本内部审计实施细则。
2.依据
本细则依据国家相关法律法规,如《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等,以及公司的章程、管理制度等制定。
3.内部审计定义
本细则所称内部审计,是指公司内部审计机构和人员独立、客观地对公司财务收支、经济活动、内部控制等进行监督、评价和建议,以促进公司完善治理、实现目标的活动。
4.内部审计原则
内部审计遵循独立性、客观性、公正性、合法
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