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医药公司专项审计管理规章
一、总则
本专项审计管理规章旨在规范公司的审计活动,提升公司运营管理水平,保障公司资产安全、财务信息真实可靠,促进公司健康、可持续发展。秉持公司“专业、诚信、创新、共赢”的企业文化,坚持“以质量求生存,以创新求发展,以服务赢市场”的经营理念,通过扁平化管理模式,确保审计工作高效、独立、客观、公正地开展。
本规章依据国家相关法律法规、行业规范以及公司实际情况制定,是公司内部审计工作的基本准则和操作指南。
二、适用范围
本规章适用于医药公司全体员工以及与公司经营活动相关的所有事项和交易。同时,对于涉及公司利益的外部合作方、供应商、客户等相关主体的审计事项,也参照本
人力资源管理师持证人
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