内审小组管理制度范本.docx

第1篇

第一章总则

第一条为加强公司内部审计工作,提高审计质量,确保公司资产的安全、完整和有效使用,促进公司经营管理水平的提升,根据国家有关法律法规和公司实际情况,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部审计小组(以下简称“内审小组”)的组建、运作、管理和监督。

第三条内审小组的宗旨是:客观、公正、独立地对公司各项经济活动进行审计,为公司管理层提供真实、可靠的审计信息,促进公司健康发展。

第二章组织机构与职责

第四条内审小组由公司总经理直接领导,由公司内部具有丰富财务、审计、管理经验的专业人员组成。

第五条内审小组的主要职责:

1.对公司财务报表进行审计,确保其真实、公允地反

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