审计笔试大题题库及答案.docVIP

  • 2
  • 0
  • 约3.25千字
  • 约 13页
  • 2025-10-20 发布于辽宁
  • 举报

审计笔试大题题库及答案

一、单项选择题(总共10题,每题2分)

1.审计计划阶段的主要目的是什么?

A.收集审计证据

B.评估内部控制

C.确定审计目标

D.编制审计报告

答案:C

2.在审计过程中,审计师发现了一项内部控制缺陷,应该采取什么措施?

A.立即停止审计工作

B.忽略该缺陷

C.记录该缺陷并评估其重要性

D.直接报告给被审计单位管理层

答案:C

3.审计工作底稿的主要作用是什么?

A.作为审计报告的附件

B.记录审计师的工作和发现

C.作为法律文件使用

D.作为内部管理工具

答案:B

4.审计师在执行审计程序时,应该遵循什么原则?

A.完整性原则

B.客观性原则

C.可行性原则

D.及时性原则

答案:B

5.审计报告中的“强调事项段”是什么?

A.对财务报表整体的重要审计发现

B.对审计程序的详细描述

C.对内部控制缺陷的详细说明

D.对审计师职业道德的声明

答案:A

6.审计师在执行审计程序时,应该如何处理审计证据?

A.仅收集支持审计意见的证据

B.收集所有相关的审计证据

C.仅收集被审计单位提供的证据

D.收集部分关键审计证据

答案:B

7.审计师在执行审计程序时,应该如何评估审计风险?

A.仅评估固有风险

B.仅评估控制风险

C.评估固有风险和控制风险

D.评估固有风险、控制风险和检查风险

答案:D

8.审计师在执行审计程序时,应该如何处理审计发现?

A.立即报告给被审计单位管理层

B.记录审计发现并评估其重要性

C.忽略审计发现

D.直接调整财务报表

答案:B

9.审计师在执行审计程序时,应该如何处理审计工作底稿?

A.仅保留关键审计工作底稿

B.保留所有审计工作底稿

C.仅保留支持审计意见的审计工作底稿

D.保留部分审计工作底稿

答案:B

10.审计师在执行审计程序时,应该如何处理审计报告?

A.仅编制支持审计意见的审计报告

B.编制详细描述审计程序的审计报告

C.编制记录所有审计发现的审计报告

D.编制符合审计准则的审计报告

答案:D

二、多项选择题(总共10题,每题2分)

1.审计计划阶段的主要内容包括哪些?

A.确定审计目标

B.评估内部控制

C.记录审计发现

D.确定审计范围

E.编制审计报告

答案:A、B、D

2.在审计过程中,审计师发现了一项内部控制缺陷,应该采取什么措施?

A.记录该缺陷并评估其重要性

B.评估该缺陷对审计程序的影响

C.建议被审计单位改进内部控制

D.立即停止审计工作

E.忽略该缺陷

答案:A、B、C

3.审计工作底稿的主要作用是什么?

A.记录审计师的工作和发现

B.作为审计报告的附件

C.作为内部管理工具

D.作为法律文件使用

E.记录审计师的个人意见

答案:A、B、C

4.审计师在执行审计程序时,应该遵循什么原则?

A.客观性原则

B.完整性原则

C.可行性原则

D.及时性原则

E.保密性原则

答案:A、B、C、D、E

5.审计报告中的“强调事项段”是什么?

A.对财务报表整体的重要审计发现

B.对审计程序的详细描述

C.对内部控制缺陷的详细说明

D.对审计师职业道德的声明

E.对审计风险的详细评估

答案:A

6.审计师在执行审计程序时,应该如何处理审计证据?

A.收集所有相关的审计证据

B.评估审计证据的可靠性

C.仅收集支持审计意见的证据

D.记录审计证据的来源

E.忽略部分审计证据

答案:A、B、D

7.审计师在执行审计程序时,应该如何评估审计风险?

A.评估固有风险

B.评估控制风险

C.评估检查风险

D.评估审计风险

E.忽略审计风险

答案:A、B、C、D

8.审计师在执行审计程序时,应该如何处理审计发现?

A.记录审计发现并评估其重要性

B.建议被审计单位改进内部控制

C.忽略审计发现

D.直接调整财务报表

E.立即报告给被审计单位管理层

答案:A、B

9.审计师在执行审计程序时,应该如何处理审计工作底稿?

A.保留所有审计工作底稿

B.记录审计工作底稿的编制日期

C.仅保留关键审计工作底稿

D.评估审计工作底稿的完整性

E.忽略审计工作底稿

答案:A、B、D

10.审计师在执行审计程序时,应该如何处理审计报告?

A.编制符合审计准则的审计报告

B.记录审计报告的编制日期

C.仅编制支持审计意见的审计报告

D.评估审计报告的完整性

E.忽略审计报告

答案:A、B、D

三、判断题(总共10题,每题2分)

1.审计计划阶段的主要目的是收集审计证据。

答案:错误

2.在审计过程中,审计师发现了一项内部控制缺陷,应该立即停止审计工作。

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档