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- 2025-10-24 发布于四川
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2025年学校政府采购自查报告
一、自查工作概述
根据上级主管部门关于2025年学校政府采购工作的相关要求和部署,我校高度重视,迅速成立了以校长为组长,分管副校长为副组长,财务处、资产管理处、教务处等相关职能部门负责人为成员的政府采购自查工作领导小组。领导小组严格按照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规,对我校2025年1月1日至自查日期内的政府采购项目进行了全面、细致的自查。
二、自查范围及内容
本次自查范围涵盖了我校所有使用财政性资金进行的政府采购项目,包括货物类、工程类和服务类采购。自查内容主要包括以下几个方面:
1.政府采购预算编制及执行情况:检查预算编制是否科学合理,预算执行是否严格规范,是否存在无预算采购、超预算采购等问题。
2.政府采购程序执行情况:检查采购项目是否按照法定程序进行,包括采购方式选择、采购文件编制、公告发布、评审过程、合同签订等环节是否合法合规。
3.政府采购信息公开情况:检查采购信息是否按照规定在指定平台及时、完整地公开,包括采购公告、中标(成交)公告、合同公告等。
4.政府采购政策执行情况:检查是否严格执行支持中小企业发展、促进节能环保等政府采购政策,是否存在歧视性条款。
5.政府采购合同管理情况:检查合同签订是否规范,合同履行是否到位,是否存在合同变更、解除等不规范操作。
6.政府采购资金管理情况:检查资金支付是否严格按照合同约定和财务管理制度执行,是否存在挪用、滞留等问题。
三、自查发现的主要问题及原因分析
通过自查,我们发现以下几个方面存在一些问题:
1.预算编制不够精细:部分项目预算编制不够细致,存在预算与实际需求偏差较大的情况,导致后续采购过程中出现预算调整。
2.采购程序执行不够严格:个别项目在采购方式选择、采购文件编制等方面存在不规范操作,如未严格按照规定进行公开招标,采购文件存在倾向性条款等。
3.信息公开不够及时:部分项目的采购公告、中标(成交)公告等信息未能在规定时间内及时公开,影响了采购过程的透明度。
4.政策执行不够到位:在支持中小企业发展等方面,部分项目的政策执行力度不够,未能充分体现政策导向。
5.合同管理不够规范:个别项目的合同签订不够严谨,合同条款不够明确,导致后续合同履行过程中出现争议。
四、整改措施及建议
针对自查发现的问题,我校将采取以下整改措施:
1.加强预算管理:进一步完善预算编制机制,提高预算编制的科学性和准确性,确保预算与实际需求相匹配。
2.严格程序执行:加强对采购人员的培训,提高其依法采购意识和业务水平,确保采购程序严格规范。
3.提升信息公开水平:建立健全信息公开制度,明确信息公开的责任人和时限,确保采购信息及时、完整地公开。
4.强化政策落实:加大对政府采购政策的宣传和培训力度,确保各项政策在采购过程中得到有效落实。
5.规范合同管理:完善合同管理制度,严格合同审核和签订程序,确保合同条款明确、合法合规。
五、自查工作总结
通过本次自查,我校进一步梳理了政府采购工作中的薄弱环节,明确了整改方向和措施。我们将以此次自查为契机,持续加强政府采购管理,提升采购工作质量和效率,确保政府采购工作依法依规、公开透明,为学校教育教学和科研工作提供有力保障。
六、下一步工作计划
1.持续开展自查自纠:将政府采购自查工作常态化,定期开展自查,及时发现和解决问题。
2.加强制度建设:进一步完善政府采购相关管理制度,确保各项工作有章可循、有据可依。
3.提升人员素质:加大培训力度,提高采购人员的业务能力和法治意识。
4.强化监督检查:建立健全内部监督检查机制,定期对政府采购工作进行监督检查,确保各项工作落到实处。
通过以上措施,我校将不断提升政府采购工作水平,为学校各项事业的健康发展提供坚实保障。
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