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                2023
审计部经理述职报告
CATALOGUE
目录
工作概述与职责介绍
审计项目完成情况分析
内部控制体系建设进展汇报
合规性检查与整改落实情况回顾
团队建设与人才培养成果展示
未来发展规划与目标设定
PART
01
工作概述与职责介绍
审核公司各项财务收支、专项资金使用和核算情况,检查财务的真实性、合规性和效益性;
审查公司内部控制制度的建立和实施情况,提出改进建议,促进公司管理的完善;
协调内外部审计机构,配合完成各项审计工作。
发现和纠正公司资产和资金使用、业务和管理流程上的漏洞,采取预警措施,防范潜在风险;
负责企业内部审计工作,制定审计计划和方案,并组织实施;
审计部经理岗位职责
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