内审助理面试题及答案解析.docx

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内审助理面试题及答案解析

姓名:__________考号:__________

一、单选题(共10题)

1.内审助理在执行审计程序时,以下哪项不是审计证据?()

A.审计工作底稿

B.被审计单位的财务报表

C.银行对账单

D.管理层的声明

2.在进行内部控制测试时,以下哪项测试方法不是内部控制测试的主要方法?()

A.观察法

B.询问法

C.调查法

D.审计抽样

3.在审计过程中,以下哪项不是审计人员的责任?()

A.保持独立性和客观性

B.遵守职业道德规范

C.对被审计单位进行财务欺诈进行起诉

D.完成审计工作并出具审计报告

4.在审计计划阶段,以下哪项不是审计计划的主要内容?()

A.审计目标

B.审计范围

C.审计程序

D.审计费用

5.在审计报告中,以下哪项不是管理层责任段的内容?()

A.管理层对财务报表的责任

B.管理层对内部控制的责任

C.审计师对财务报表的意见

D.审计师对内部控制的有效性

6.在审计过程中,以下哪项不是审计师应考虑的审计风险?()

A.审计风险

B.风险评估

C.重大错报风险

D.误报风险

7.以下哪项不是内部控制的目标?()

A.保障资产安全

B.确保财务报表的可靠性

C.提高经营效率

D.遵守法律法规

8.在审计过程中,以下哪项不是审计师的独立性要求?()

A.会计师事务所的独立性

B.审计师的客观性

C.审计师的职业道德

D.审计师的专业胜任能力

9.在审计过程中,以下哪项不是审计师的职业判断?()

A.审计证据的充分性和适当性

B.审计程序的执行

C.审计意见的发表

D.审计费用的确定

10.在审计报告中,以下哪项不是审计师对财务报表的意见段内容?()

A.财务报表的编制是否符合相关会计准则

B.财务报表是否公允反映了被审计单位的财务状况和经营成果

C.审计师执行了必要的审计程序

D.审计师发现了重大错报

二、多选题(共5题)

11.内审助理在执行审计程序时,以下哪些是审计证据的来源?()

A.内部控制记录

B.财务报表

C.会计记录

D.管理层的声明

E.第三方独立验证

12.以下哪些是内审助理在评估内部控制有效性时需要考虑的因素?()

A.内部控制的设计

B.内部控制的执行

C.内部控制的成本效益

D.内部控制的变化

E.内部控制的文档

13.以下哪些是审计报告中管理层责任段应包含的内容?()

A.管理层对财务报表的责任声明

B.管理层对内部控制的责任声明

C.审计师对财务报表的意见

D.审计师对内部控制的有效性声明

E.财务报表的编制基础

14.内审助理在进行风险评估时,以下哪些是识别和评估风险的方法?()

A.询问管理层

B.审计抽样

C.审查内部文件

D.监督内部控制活动

E.分析趋势和异常

15.以下哪些是内审助理在制定审计计划时应考虑的事项?()

A.审计目标

B.审计范围

C.审计程序

D.审计时间安排

E.审计预算

三、填空题(共5题)

16.内审助理在执行审计程序时,需要根据审计目标制定详细的______,以确保审计工作的全面性和有效性。

17.在评估内部控制的有效性时,内审助理应关注控制活动是否得到______,以判断内部控制是否能够有效防范和发现错误或舞弊。

18.审计报告中,如果审计师对财务报表发表无保留意见,则表示审计师认为财务报表在所有重大方面______。

19.内审助理在发现潜在风险时,应首先进行______,以确定风险的程度和应对措施。

20.内审助理在执行审计工作时,应保持______,以确保审计意见的客观性和公正性。

四、判断题(共5题)

21.内审助理在执行审计程序时,不需要对审计证据的充分性和适当性进行评估。()

A.正确B.错误

22.内部控制的有效性可以通过审计抽样来直接测试。()

A.正确B.错误

23.审计报告中,如果审计师发现重大错报,则必须出具否定意见的审计报告。()

A.正确B.错误

24.内审助理在执行审计工作时,可以接受被审计单位的礼品和招待。()

A.正确B.错误

25.审计师在审计过程中,可以对被审计单位的内部控制进行全面的测试。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请问内审助理在执行审

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