公司资产评估及管理制度模版.docVIP

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公司资产评估及管理制度模板

一、制度适用范围与背景

本制度适用于公司各类资产的评估管理活动,涵盖固定资产、无形资产、流动资产及其他具有经济价值的资产。旨在规范资产评估流程,保证资产价值核算的准确性、客观性,为公司资产配置、处置、并购重组、财务报告及经营决策提供依据。制度适用于以下场景:

新购资产入账价值确认;

资产报废、转让、捐赠等处置前的价值评估;

公司并购、重组、合资合作中的资产清查与价值评估;

年度或半年度资产盘点及价值重估;

资产抵押、担保、司法处置等特殊情形的价值评估。

二、资产评估全流程操作细则

(一)评估启动与立项

发起申请:由资产使用部门或管理部门(如资产管理部)根据业务需求,填写《资产评估立项申请表》(见表1),明确评估目的、资产范围、评估基准日、预计时间等,部门负责人签字后提交至资产管理部。

立项审核:资产管理部收到申请后3个工作日内,会同财务部、技术部(如涉及专业技术资产)对评估必要性、可行性进行审核,重点确认评估目的合规性、资产范围清晰度及评估基准日合理性。审核通过后,由分管领导(如*副总)签字批准立项;不通过的,书面说明理由并退回申请部门。

(二)资产清查与核实

成立清查小组:立项批准后,由资产管理部牵头,财务部、使用部门及外部评估机构(如需)组成资产清查小组,明确分工(如使用部门负责实物盘点,财务部负责账务核对)。

实物盘点:使用部门对照资产台账,对评估资产进行全面盘点,记录资产名称、规格型号、数量、存放地点、使用状态(在用、闲置、报废等)、购置日期、原值等信息,填写《资产清查盘点表》(见表2)。

账实核对:财务部提供资产账面价值数据(原值、累计折旧/摊销、净值等),与盘点结果逐项核对,核实资产权属(如发票、产权证明)、使用状况及是否存在盘盈、盘亏、毁损等情况。

问题处理:对账实不符、权属不清或存在质量问题的资产,清查小组需查明原因,形成《资产清查差异说明》,由使用部门负责人签字确认后,报资产管理部备案。

(三)评估方法选择与价值测算

评估方法选择:根据资产类型、评估目的及数据可得性,选择合适的评估方法,填写《资产评估方法选择表》(见表3)。常见方法及适用场景

成本法:适用于机器设备、房屋建筑物等有形资产,以重置成本为基础,扣除损耗(实体性损耗、功能性损耗、经济性损耗)后确定评估价值。

市场法:适用于土地使用权、存货等市场化程度较高的资产,以近期类似资产的交易价格为参考,进行调整后确定评估价值。

收益法:适用于专利权、商标权等无形资产及能产生持续收益的资产,以未来预期收益的现值为基础确定评估价值。

价值测算:评估小组(或外部评估机构)根据选定方法,收集相关数据(如市场价格、折现率、重置成本等),进行价值测算,编制《资产评估测算表》(见表4),注明计算过程、参数选取依据及假设条件。

(四)评估报告编制与审核

报告编制:评估完成后,由评估小组(或外部评估机构)编制《资产评估报告》,内容包括:评估目的、评估对象与范围、评估基准日、评估方法、评估过程、评估结论、重要假设及限制条件、报告附件(如资产清单、权属证明、清查报告等)。

内部审核:评估报告先由评估小组组长初审,再提交资产管理部、财务部联合审核,重点审核评估方法的合理性、数据准确性、结论的客观性及合规性。审核通过后,报公司管理层(如总经理总、董事长董)审批。

外部验证(如需):涉及重大资产处置、并购重组等情形的,可聘请第三方独立评估机构进行验证,出具独立评估报告,作为审批依据。

(五)评估结果应用与归档

结果应用:经审批的评估结果作为以下工作的依据:

财务部门根据评估价值调整资产账面价值(如资产减值、增值入账);

资产管理部门更新《资产台账》,记录评估价值及评估基准日;

资产处置(如转让、报废)时,以评估价值作为定价基础;

并购重组、投融资活动中,作为资产作价参考依据。

档案归档:评估结束后,资产管理部负责收集整理评估全流程资料(立项申请、清查报告、评估报告、审批意见等),按“一资产一档”原则归档保存,保存期限不少于10年。

三、配套工具表格模板

表1:资产评估立项申请表

申请部门

申请人

申请日期

资产名称(可列清单)

数量

评估目的

□入账□处置□并购□盘点□其他:________

评估基准日

______年_月_日

预计完成时间

资产概况(简述)

部门负责人意见

签字:________日期:________

资产管理部审核意见

签字:________日期:________

分管领导审批意见

签字:________日期:________

表2:资产清查盘点表

资产编号

资产名称

规格型号

使用部门

存放地点

账面数量

实盘数量

差异量

状态(在用/闲置/报废)

原值(元)

净值(元)

备注

清查小组签字:________(资产管理部)

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