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- 2025-11-10 发布于四川
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2025年国际注册内部审计师(CIA)资格考试(内部审计知识要素)复习题及答案
1.单选题(每题1分,共40分)
1.1在评估组织治理框架的有效性时,内部审计师最应关注的是:
A.董事会成员的平均年龄
B.高级管理层是否拥有海外学历
C.治理结构能否确保战略与风险appetite保持一致
D.员工满意度调查得分
答案:C
解析:治理的核心在于通过结构、流程与文化确保战略、风险与绩效三者对齐,年龄、学历、满意度属于次要信息。
1.2根据IIA《国际内部审计专业实务框架》,内部审计活动的独立性最恰当的体现是:
A.审计章程由财务总监批准
B.首席审计执行官(CAE)向审计委员会职能性报告
C.审计人员不参与系统上线测试
D.审计预算由人力资源部制定
答案:B
解析:职能性报告关系是独立性的基石,确保CAE能够无偏见地沟通审计结果。
1.3在风险矩阵中,将“影响”从1—5评分,“可能性”从1—5评分,若某风险得分为“影响4×可能性2”,则其位于:
A.红色区域(高风险)
B.黄色区域(中风险)
C.绿色区域(低风险)
D.无法判断,需看组织阈值
答案:D
解析:风险区域划分由组织自定阈值,IPPF未规定统一标准。
1.4下列哪项最能体现“胜任”原则?
A.审计师持有CIA
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