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审计公司审计证据审核实施细则
审计公司审计证据审核实施细则
一、总则
(一)目的
为规范本审计公司审计证据的审核工作,确保审计证据的充分性、适当性和可靠性,提高审计工作质量,保障审计结论的准确性与公正性,特制定本实施细则。
(二)适用范围
本细则适用于本审计公司内部所有审计项目中审计证据的审核工作,包括但不限于财务报表审计、专项审计、内部审计等各类审计业务。
(三)审核原则
1.合法性原则:审核审计证据的获取程序和来源必须符合法律法规、审计准则以及公司内部规定。
2.真实性原则:着重审查审计证据是否真实反映所证明的审计事项,不存在虚假、伪造或篡改的情况。
3.相关性原则:判
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