2025年上半年审计部经理工作总结(集团公司)
2025年上半年,在集团党委、董事会的统筹领导下,审计部围绕“防风险、强内控、促发展”核心目标,紧密贴合集团“十四五”战略中期攻坚任务,以“穿透式监督、增值型服务”为导向,系统推进审计体系优化、重点领域攻坚、数字化转型及团队能力提升,较好完成了上半年各项工作任务。现将具体工作情况总结如下:
一、制度体系迭代升级,筑牢审计监督根基
面对2025年国资监管新规及集团业务多元化发展需求,上半年重点推进审计制度体系“立改废”工作,强化制度对审计实践的指导作用。一是完成《集团内部审计管理办法(2025修订版)》发布实施,针对近年来审计发现的共性问题,
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