公司内部审计工作总结.pptx

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公司内部审计工作总结REPORTING2023WORKSUMMARY

目录CATALOGUE引言审计计划执行情况内部控制评价风险管理监督合规性检查成果展示舞弊行为查处情况通报总结与展望

PART01引言

确保公司财务信息的准确性和完整性,防止财务舞弊和错误。评估公司内部控制体系的有效性和合规性,提出改进建议。促进公司风险管理水平的提升,保障公司稳健运营。目的和背景

包括公司各部门、子公司及分支机构的财务和业务活动。审计对象审计期间审计重点涵盖过去一年的所有交易和事项。关注重大风险领域、关键业务流程和内部控制薄弱环节。030201汇报范围

PART02审计计划执行情况

年初制定了详细的审计

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