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审计公司审计证据管理实施办法
一、总则
(一)目的
为规范本审计公司审计证据的收集、鉴定、整理与保存等工作流程,确保审计工作的质量和效率,保证审计结论的客观、公正、准确,依据相关法律法规及行业准则,结合本公司实际情况,特制定本实施办法。
(二)适用范围
本办法适用于本审计公司承接的所有审计项目,公司全体审计人员在执行审计业务过程中均应严格遵守。
(三)基本原则
1.相关性原则:审计证据应与审计目标相关联,能够为审计结论提供有力支持。
2.可靠性原则:审计证据应来源可靠,真实、客观地反映审计事项的实际情况。
3.充分性原则:审计证据的数量应足以支持审计人员得出合理的审计结论。
4.
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初级会计持证人
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