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2025年事业单位笔试-陕西-陕西审计学(医疗招聘)历年参考题典型考点含答案解析
一、单项选择题
下列各题只有一个正确答案,请选出最恰当的选项(共30题)
1、审计机关在对某医院财务收支进行审计时,发现其将部分医疗收入计入“其他应付款”账户以调节利润,该行为主要违反了会计信息质量要求中的哪一项原则?
A.相关性
B.可比性
C.可靠性
D.可理解性
2、在政府审计中,对公立医院药品采购资金使用情况进行的审计,主要属于哪种审计类型?
A.财政财务审计
B.经济效益审计
C.经济责任审计
D.合规性审计
3、下列哪项不属于国家审计机关对事业单位审计的主要内容?
A.预算执行情况
B.国有资产使用效益
C.职工个人所得税缴纳情况
D.专项资金管理使用
4、审计人员在检查某医院固定资产时,发现一台价值80万元的CT设备未登记入账,该问题主要影响财务报表的哪项认定?
A.存在
B.完整性
C.计价与分摊
D.权利和义务
5、下列哪项是内部审计在医疗事业单位中的核心职能?
A.代表政府行使处罚权
B.对外发布审计报告
C.促进内部控制完善
D.核定单位税收金额
6、在审计过程中,审计人员抽取一定期间的药品出入库单据进行核对,这一程序主要属于哪种审计方法?
A.观察法
B.函证法
C.检查法
D.重新计算
7、某医院虚增门诊人次以套取医保资金,审计中发现该问题后应认定为:
A.会计差错
B.管理疏漏
C.舞弊行为
D.核算失误
8、下列哪项最能体现审计的独立性原则?
A.审计人员需具备会计专业背景
B.审计报告应公开发布
C.审计机构不受被审计单位控制
D.审计过程应采用抽样技术
9、在绩效审计中,评价某医院财政资金使用效果时,最合适的指标是:
A.医护人员人数
B.门诊人次增长率
C.百元医疗收入耗材比
D.医院建筑面积
10、审计报告中,若发现被审计单位存在严重违规问题但拒不整改,审计机关可依法采取的措施是:
A.直接追究责任人刑事责任
B.向社会公开审计结果
C.责令财政部门停止拨款
D.提出处理处罚建议
11、在审计过程中,审计人员通过对被审计单位内部控制制度的了解与测试,以确定实质性程序的性质、时间和范围,这种审计方法称为:
A.账项基础审计
B.制度基础审计
C.风险导向审计
D.合规性审计
12、下列哪项属于审计证据的可靠性特征?
A.证据数量越多越好
B.外部独立来源的证据优于内部证据
C.口头证据优于书面证据
D.复印件优于原件
13、在事业单位财务审计中,下列哪项属于“截留收入”的典型表现?
A.虚列药品采购支出
B.将门诊收入存入单位基本户
C.将应上缴财政的收入滞留账外
D.提前确认医疗收入
14、审计报告中,当审计范围受到重大限制且影响广泛时,注册会计师应出具何种意见?
A.无保留意见
B.保留意见
C.否定意见
D.无法表示意见
15、下列哪项不属于国家审计机关对事业单位的审计监督内容?
A.财政预算执行情况
B.国有资产使用效益
C.单位职工个人所得税代扣代缴情况
D.重大经济决策的合法性与效益性
16、在审计抽样中,若审计人员希望控制抽样风险,最有效的做法是:
A.增加样本量
B.仅选择大额交易测试
C.依赖被审计单位提供的样本
D.采用判断抽样而非统计抽样
17、下列关于审计工作底稿的表述,正确的是:
A.审计工作底稿无需归档保存
B.底稿仅由项目负责人编制
C.底稿应真实完整记录审计过程
D.审计调整分录无需在底稿中反映
18、对医院固定资产审计时,审计人员发现某大型医疗设备未计提折旧,该问题主要影响财务报表的哪项认定?
A.存在
B.完整性
C.计价与分摊
D.权利和义务
19、下列哪项属于内部审计在事业单位中的职能?
A.代表国家行使财政监督权
B.对单位负责人进行经济责任审计
C.直接处罚财务违规人员
D.向社会发布审计结果公告
20、在审计应收账款时,最能证明其“存在”认定的审计程序是:
A.检查销售合同
B.核对发票与出库单
C.向患者或医保机构发函询证
D.审查坏账准备计提政策
21、在审计证据的可靠性评估中,下列哪项证据最具可靠性?
A.被审计单位内部会议记录
B.通过函证获取的银行回函
C.审计人员口头询问管理层获得的信息
D.被审计单位提供的电子会计账簿
22、审计工作底稿的所有权通常属于下列哪个主体?
A.被审计单位
B.注册会计师个人
C.会计师事务所
D.审计客户
23、在内部控制五要素中,下列哪项属于“控制活动”范畴?
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