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2025年审计法务部工作总结(三篇)
第一篇
2025年,审计法务部在公司领导的正确带领以及各部门的大力支持与配合下,紧紧围绕公司的战略目标和中心工作,认真履行审计与法务的各项职能,积极发挥监督、服务和保障作用,为公司的健康稳定发展提供了有力支持。现将本年度的工作总结如下:
审计工作
一、财务审计
1.常规财务审计
本年度共开展了[X]次常规财务审计,涵盖了公司总部及下属[X]家子公司。审计过程中,我们严格按照审计准则和公司内部审计制度,对财务报表、会计凭证、账簿等进行了细致审查。通过审计,发现部分子公司存在费用报销审核不严格的问题,如发票与实际业务不符、报销流程不规范等。针对这些问
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