2025年事业单位会计监督检查自查报告.docx

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2025年事业单位会计监督检查自查报告

为全面落实《中华人民共和国会计法》《行政事业单位内部控制规范(试行)》等法规要求,切实加强单位财务管理,提升会计信息质量,我单位于2025年3月至5月组织开展了会计监督检查自查工作。本次自查覆盖2023年1月至2024年12月期间的财务收支、会计核算、内部控制及重点资金管理等全流程业务,通过资料查阅、系统比对、现场核查、访谈核实等方式,对23本会计凭证、12册会计账簿、48份财务报表及16项专项档案进行了全面梳理,现将自查情况报告如下:

一、自查工作组织与实施情况

为确保自查工作严谨有序,单位成立了由分管财务的副jú长任组长,财务科、审计科、办公室

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