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审计学练习题及答案
姓名:__________考号:__________
题号
一
二
三
四
五
总分
评分
一、单选题(共10题)
1.审计过程中,下列哪项不属于审计程序?()
A.审计计划
B.审计证据
C.审计报告
D.审计通知
2.审计师在实施风险评估程序时,下列哪项不是风险评估程序的目的?()
A.识别和评估重大错报风险
B.确定审计程序的范围和性质
C.评估被审计单位内部控制的有效性
D.确定审计师的专业能力
3.在审计抽样中,下列哪种抽样方法属于随机抽样?()
A.方差估计抽样
B.实际执行抽样
C.概率比例规模抽样
D.非概率抽样
4.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位存在重大错报风险,下列哪项措施是正确的?()
A.继续执行原定的审计程序
B.增加审计程序的范围和性质
C.减少审计程序的范围和性质
D.延长审计时间
5.审计报告的日期通常是什么时间?()
A.被审计单位财务报表截止日期
B.审计师完成审计工作日期
C.董事会批准财务报表日期
D.审计报告发布日期
6.审计师在审计过程中,下列哪项行为是不恰当的?()
A.独立性
B.客观性
C.利益冲突
D.专业胜任能力
7.审计师在审计过程中,如何获取审计证据?()
A.通过询问被审计单位
B.通过观察被审计单位
C.通过检查文件和记录
D.以上都是
8.审计师在审计过程中,如何评估被审计单位的内部控制?()
A.通过询问被审计单位
B.通过观察被审计单位
C.通过检查文件和记录
D.以上都是
9.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位存在舞弊行为,下列哪项措施是正确的?()
A.继续执行原定的审计程序
B.增加审计程序的范围和性质
C.减少审计程序的范围和性质
D.延长审计时间
10.审计师在审计过程中,下列哪项不是审计师的责任?()
A.识别和评估重大错报风险
B.评估被审计单位内部控制的有效性
C.确定被审计单位财务报表的公允性
D.确定审计师的专业能力
二、多选题(共5题)
11.审计师在执行审计工作时,以下哪些是审计师应遵循的原则?()
A.独立性
B.客观性
C.专业胜任能力
D.审计报告的及时性
12.在审计过程中,审计师可以通过以下哪些方法获取审计证据?()
A.审计抽样
B.内部控制测试
C.询问
D.分析程序
13.审计报告应包含哪些基本内容?()
A.审计意见
B.审计范围说明
C.被审计单位概况
D.审计师声明
14.审计师在风险评估程序中,以下哪些是评估风险因素?()
A.内部控制的设计和执行情况
B.交易的数量和复杂性
C.财务报表的性质和结构
D.被审计单位的历史和经营环境
15.审计师在实施审计程序时,以下哪些是可能影响审计师判断的因素?()
A.被审计单位的规模和复杂程度
B.审计证据的充分性和适当性
C.被审计单位的管理层诚信度
D.审计师的专业判断
三、填空题(共5题)
16.审计师在实施风险评估程序时,会评估被审计单位的内部控制的有效性,以确保内部控制能够合理保证财务报表的______。
17.审计师在执行审计程序时,获取的审计证据应当与审计目标相关,且具有______。
18.审计报告中的审计意见部分,是对被审计单位财务报表的______发表的意见。
19.审计师在审计过程中,发现被审计单位存在重大错报风险时,应当增加审计程序的范围和性质,以确保审计程序的______。
20.审计师在执行审计工作时,应保持______,以确保审计意见的独立性。
四、判断题(共5题)
21.审计师在审计过程中,可以不遵守独立性原则。()
A.正确B.错误
22.审计抽样可以完全替代详细审计程序。()
A.正确B.错误
23.审计师在审计报告中,必须对被审计单位的财务报表发表审计意见。()
A.正确B.错误
24.审计师在风险评估程序中,可以不考虑被审计单位的历史和经营环境。()
A.正确B.错误
25.审计师在审计过程中,如果发现舞弊行为,可以不向被审计单位报告。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
26.问:审计师在审计过程中,如何判断内部控制的设计是否合理?
27.问:在审计抽样中,如何确定样本量?
28
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