- 1、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。。
- 2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
- 3、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
2025年会计职称考试《初级会计实务》控制与审计练习题解析与模拟试题及答案
(一)单项选择题
1.下列各项中,不属于企业内部控制五要素的是()。
A.控制环境
B.风险评估
C.内部审计
D.信息与沟通
答案:C
解析:企业内部控制五要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。内部审计属于企业内部监督的具体手段之一,而非独立要素,因此选C。本题易混淆点在于“内部监督”与“内部审计”的关系,需注意要素是框架性分类,具体手段属于要素下的子项。
2.注册会计师执行财务报表审计时,下列审计证据中,可靠性最强的是()。
A.被审计单位
您可能关注的文档
最近下载
- 阜丰生物科技有限公司年产16万吨生物发酵制品项目立项环境论证评估报告书.doc
- 2.涉密人员保密审查表模版.docx VIP
- 施工总平面如何布置?进度计划如何编制?中建施工现场组织策划及三级四线计划管理.pptx VIP
- 材料力学性能(7).ppt VIP
- 年假统计表(标准模版).docx VIP
- _【学法班会】主题班会:拒绝努力羞耻症(课件).pptx VIP
- 工程造价全过程服务方案(3篇).docx VIP
- 2025年上海市中考数学大纲兼容版.ppt VIP
- 2024 年河北省职业院校技能大赛高职组“动漫制作技术”大赛样题2-1.pdf VIP
- 2024年贵州省专业技术继续教育公需科目考试试题及答案.docx VIP
原创力文档


文档评论(0)