2025年中级审计师试题.docxVIP

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  • 2025-11-26 发布于山东
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2025年中级审计师试题

姓名:__________考号:__________

一、单选题(共10题)

1.审计师在进行内部控制测试时,以下哪项不属于内部控制的目标?()

A.防止错误和舞弊

B.确保会计记录的准确性

C.提高审计效率

D.促进企业合规

2.在审计过程中,下列哪项行为可能构成审计师的职业道德风险?()

A.独立性

B.客观性

C.专业胜任能力

D.保持职业怀疑

3.审计师在执行风险评估程序时,以下哪项不属于风险评估程序的内容?()

A.识别和评估重大错报风险

B.设计实质性程序

C.评估舞弊风险

D.确定审计范围

4.在审计报告中,如果审计师对财务报表发表保留意见,以下哪项说法是正确的?()

A.财务报表存在重大错报,但审计师认为其不影响财务报表的公允性

B.财务报表存在重大错报,且审计师认为其影响财务报表的公允性

C.财务报表不存在重大错报,但审计师认为其影响财务报表的公允性

D.财务报表不存在重大错报,且审计师认为其不影响财务报表的公允性

5.审计师在审计过程中,以下哪项不属于审计证据的可靠性特征?()

A.客观性

B.完整性

C.相关性

D.有效性

6.在审计过程中,审计师发现被审计单位存在重大舞弊风险,以下哪项措施不是审计师首先应采取的?()

A.评估舞

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