2025年中级审计师考试《审计专业相关知识》试题及答案(最新).docxVIP

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2025年中级审计师考试《审计专业相关知识》试题及答案(最新)

姓名:__________考号:__________

题号

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一、单选题(共10题)

1.1.下列哪项不属于审计师职业道德的基本原则?()

A.独立性

B.客观性

C.专业胜任能力

D.利益冲突

2.2.在审计过程中,审计师应当关注哪些潜在的重大错报风险?()

A.会计政策变更

B.关键内部控制缺陷

C.关联方交易

D.以上都是

3.3.下列哪项不是审计师在审计报告中应当披露的事项?()

A.审计范围

B.审计师意见

C.审计费用

D.审计师签字

4.4.下列哪项不属于审计师对财务报表的审计目标?()

A.评价财务报表的公允性

B.评价财务报表的合规性

C.评价财务报表的真实性

D.评价财务报表的盈利能力

5.5.下列哪项不是审计师在执行审计程序时应当考虑的因素?()

A.财务报表的性质

B.内部控制的有效性

C.审计师的判断

D.审计师的工作量

6.6.下列哪项不是审计师在审计过程中应当采取的措施?()

A.询问管理层

B.审查证据

C.独立性

D.确定审计意见

7.7.下列哪项不属于审计师在审计计划阶段应当关注的事项?()

A.审计范围

B.审计程序

C.审计时间

D.审计费用

8.8.下列哪项不是审计师在审计报告中的责任?()

A.评价财务报表的公允性

B.评价财务报表的合规性

C.评价财务报表的真实性

D.评价财务报表的盈利能力

9.9.下列哪项不是审计师在审计过程中应当遵守的规定?()

A.审计准则

B.会计准则

C.公司内部规定

D.税法

10.10.下列哪项不是审计师在审计过程中应当遵循的原则?()

A.客观性

B.独立性

C.保密性

D.利益相关者利益最大化

二、多选题(共5题)

11.1.下列哪些是审计师在审计过程中应当考虑的内部控制的要素?()

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

E.监控活动

12.2.下列哪些情况可能导致审计师增加审计风险?()

A.管理层舞弊的可能性增加

B.审计师的经验不足

C.财务报表复杂性增加

D.审计范围受限

E.审计费用减少

13.3.下列哪些是审计师在审计报告中可能使用的无保留意见的表述方式?()

A.本报告依据审计准则编制

B.我们认为财务报表在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制

C.我们认为财务报表不存在重大错报

D.我们认为财务报表符合相关法律法规

E.我们认为财务报表具有公允性

14.4.下列哪些是审计师在审计过程中可能使用的实质性程序?()

A.分析程序

B.审查凭证

C.监督程序

D.询问管理层

E.内部控制测试

15.5.下列哪些是审计师在审计过程中应当关注的审计证据的属性?()

A.适当性

B.重要性

C.可靠性

D.完整性

E.可验证性

三、填空题(共5题)

16.审计师在执行审计业务时,应当遵循的准则体系是______。

17.审计师在审计过程中,对财务报表的审计目标是______。

18.审计师在审计过程中,对内部控制的评价是______。

19.审计师在审计报告中,对财务报表的审计意见分为______和______。

20.审计师在审计过程中,对审计证据的可靠性进行评估时,应当考虑证据的______。

四、判断题(共5题)

21.审计师在执行审计业务时,可以不受任何法律法规的约束。()

A.正确B.错误

22.审计师在审计过程中,对财务报表的审计意见仅限于财务报表的合规性。()

A.正确B.错误

23.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位的内部控制存在缺陷,应当直接向管理层提出改进建议。()

A.正确B.错误

24.审计师在审计报告中,对财务报表的审计意见可以仅基于对部分财务报表项目的审计。()

A.正确B.错误

25.审计师在审计过程中,对审计证据的可靠性评估仅取决于证据的来源。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请简述审计师在审计过程中如何评估被审计单位的内部控制。

27.什么是管理层舞弊?审计师在审计过程中如何识别和管理管理层舞弊风险?

28.什么是审

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