审计专业综合实训.pptxVIP

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审计专业综合实训汇报人:文小库2025-11-09

1实训概述2核心实训内容3实训方法设计4技能培养重点5评估与反馈机制6资源与工具支持目录CONTENTS

实训概述01

提升审计实务能力在复杂案例中锻炼学生识别财务舞弊、分析异常交易的能力,形成符合行业规范的职业敏感性和决策逻辑。培养职业判断力强化团队协作意识通过分组任务设计,要求学生分工完成审计计划、底稿编制及报告撰写,培养跨部门沟通与项目管理能力。通过模拟真实审计场景,强化学生对审计流程、风险评估、证据收集等核心技能的理解与应用,缩短理论知识与实践操作的差距。实训目标与意义

实训范围与参与对象包括内部控制评价、实质性程序执行、审计调整建议及报告出具等环节,涉及制造业、服务业等多行业案例库。覆盖全流程审计模块需具备基础会计、审计学、税法等先修课程知识,部分高阶任务可扩展至研究生或企业内审人员参与。面向审计专业高年级学生邀请会计师事务所资深审计师参与案例设计及成果点评,确保实训内容与行业最新标准同步。引入校企联合指导010203

分阶段递进式训练初期以单项技能训练为主(如函证操作、抽样技术),中期整合为完整审计项目模拟,后期侧重风险应对与报告答辩。实训时间安排弹性任务周期设计根据任务复杂度设置不同完成时限,核心模块需在集中时段完成,辅助调研类任务可延长至课外时间提交。动态进度监控机制采用线上平台跟踪学生任务进度,每周召开复盘会议调整实训节奏,确保整体进度与质量可控。

核心实训内容02

计划阶段模拟模拟实施实质性程序,包括抽样测试、函证、重新计算等,重点训练细节测试与实质性分析程序的结合运用。执行阶段实操报告阶段演练模拟出具审计意见的全流程,包括汇总审计差异、与管理层沟通关键事项、撰写审计报告及强调事项段等特殊情形处理。通过模拟企业财务背景,制定审计策略、确定重要性水平及审计资源分配,涵盖初步业务活动、风险评估程序及总体审计计划编制。审计流程模拟

风险识别与分析010203行业风险识别结合案例企业所处行业特征(如周期性、监管政策),分析行业竞争态势、技术变革等对财务报表的重大错报风险影响。企业层面风险评估通过模拟管理层舞弊动机、治理结构缺陷等场景,训练学员识别关联方交易、收入确认等高风险领域的能力。数据驱动风险分析引入财务比率分析、趋势对比及异常波动检测工具,培养学员运用数据分析技术定位潜在风险点的技能。

内部控制评估模拟评价企业治理结构、管理层诚信及权责分配机制,识别控制环境薄弱环节(如缺乏职责分离)对审计的影响。控制环境审查针对采购、销售等关键流程,设计穿行测试与控制测试案例,验证审批、核对等控制活动的执行有效性。业务流程控制测试模拟ERP系统权限管理、数据备份等场景,训练学员识别系统一般控制与应用控制缺陷的能力。IT系统控制评估

实训方法设计03

案例研究实操真实企业案例分析选取具有代表性的企业财务数据及审计报告,通过还原实际审计场景,引导学生分析潜在风险点,如收入确认舞弊、关联交易隐瞒等,强化职业判断能力。错报识别与调整训练在案例中预设典型财务错报(如存货高估、费用资本化),训练学生运用分析性程序与细节测试发现异常,提出调整分录及披露建议。审计程序分步演练从风险评估到实质性程序,逐项拆解审计流程,要求学生独立完成函证、抽样、穿行测试等核心环节,并撰写标准化工作底稿。

团队协作演练数字化工具协同应用引入审计软件共享平台,要求团队同步完成数据导入、分析及底稿归档,熟悉现代审计的协同工作模式。03在审计证据矛盾或客户异议场景下,组织小组辩论并形成统一意见,锻炼沟通技巧与职业怀疑精神。02争议解决与决策模拟角色分工与流程衔接模拟会计师事务所项目组架构,设置项目经理、审计员、复核人等角色,通过任务分配与进度协调,培养跨职能协作能力。01

设计包含管理层声明书签署、内部控制询问等环节的模拟访谈,训练学生提问技巧及关键信息捕捉能力。客户访谈情景还原在模拟仓库环境中进行实物盘点,包括抽样方法选择、差异追踪及监盘记录编制,强化实务操作规范性。存货监盘实战演练基于模拟审计结果,指导学生编制包含关键审计事项、非无保留意见等要素的完整报告,并进行管理层汇报答辩。审计报告撰写与汇报实地审计模拟

技能培养重点04

数据分析技能数据清洗与预处理掌握缺失值处理、异常值识别、数据标准化等技术,确保审计数据的准确性和一致性,为后续分析奠定基础。统计分析工具应用利用PowerBI、Tableau等工具将复杂数据转化为直观图表,辅助审计结论的清晰表达和决策支持。熟练运用Excel高级函数、SQL查询及Python/R语言进行数据挖掘,通过描述性统计、趋势分析等方法识别潜在风险点。可视化呈现能力

审计软件应用协同作业与云端审计掌握TeamMate+或CaseWare等协作平台的文档共享、任务分配功能,适应远程

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