- 1、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。。
- 2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
- 3、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
上市公司内部控制审计存在问题及对策探讨——以獐子岛集团股份有限公司为例
摘要财务舞弊的上市公司,多次被媒体曝光。对此可以看出,上市公司财务造假事件发生,不能
减少对其进行财务报表进行审计,应该同时进行内部控制审计。我国在市场经济的实施上,步伐相对
较慢,仍然处在发展的阶段,对此不轻易放弃,而继续不断研究。经过几年的研究,在借鉴其他国家
内控审计的经验基础上,结合我国的实际情况,建立了完整的内控审计体系。尽管内控审计取得了突
破性进展,但根据目前的研究现状,上市公司内部控制审计体系仍然存在很多问题。
本文在研究文献的基础上,去探讨上市内部控制审计存在的问题及其对策,其内容
您可能关注的文档
- 融媒体环境下主流媒体的传播特点与趋势研究——以《环球时报》为例(1).pdf
- 不同品种玉米种子萌发过程耐盐性的比较研究.pdf
- 经济型酒店创新路径分析——以亚朵酒店为例(1).pdf
- 认罪认罚依法可以从宽制度对刑事诉讼模式转型的作用分析(1).pdf
- 红色文化融入高校思想政治教育的路径探析(1).pdf
- 基于plc的立体车库设计.pdf
- 国漫对传统文化的继承(1).pdf
- 汝州市汽车客运公司人力资源配置优化分析(1).pdf
- a文化传媒公司的营销策略研究.pdf
- 第三学段语文诗化教学模式的应用研究以盘锦市大洼区实验小学为例_原文对照报告.pdf
- 《2025年公共卫生应急报告:AI疫情预测与资源调配模型》.docx
- 《再生金属行业2025年政策环境循环经济发展策略研究》.docx
- 2025年开源生态AI大模型技术创新与产业协同趋势.docx
- 《2025年智能汽车人机交互创新研究》.docx
- 2025年专利申请增长趋势下的知识产权保护机制创新分析报告.docx
- 《2025年数字藏品元宇宙技术发展趋势分析报告》.docx
- 2025年折叠屏技术迭代中AI功能集成市场反应量化分析报告.docx
- 《2025年教育培训视频化教学与会员学习服务》.docx
- 《2025年工业软件行业CAD国产化应用场景分析报告》.docx
- 《2025年生物制药行业趋势:单抗技术迭代与产业链自主可控规划》.docx
原创力文档


文档评论(0)