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2025年审计理论与实务(中级审计师)考试题库(含答案)
姓名:__________考号:__________
一、单选题(共10题)
1.审计师在审计过程中,对客户内部控制的有效性进行评估时,下列哪项不是常用的审计程序?()
A.内部控制调查问卷
B.审计抽样
C.内部控制测试
D.与管理层讨论
2.在审计过程中,下列哪项行为属于审计师的职业道德责任?()
A.接受客户的小额礼物
B.在审计报告中提供虚假信息
C.保持独立性和客观性
D.接受客户支付的全部审计费用
3.审计师在执行风险评估程序时,以下哪项不是审计师应考虑的因素?()
A.客户的行业特点
B.客户的管理层背景
C.客户的财务状况
D.审计师的个人喜好
4.在审计财务报表时,审计师对会计估计的评估包括以下哪些内容?()
A.会计估计的合理性
B.会计估计的准确性
C.会计估计的可靠性
D.以上都是
5.审计师在审计过程中,发现客户存在重大舞弊风险,以下哪项措施不是审计师应采取的?()
A.通知客户管理层
B.扩大审计程序的范围
C.向客户报告审计发现的问题
D.立即终止审计工作
6.在审计过程中,审计师发现客户存在重大舞弊迹象,以下哪项不是审计师应采取的初步措施?()
A.重新评估审计风险
B.通知客户管理层
C.扩大审计程序的范围
D.等待客户管理层提供解释
7.审计师在审计过程中,对客户内部控制的有效性进行评估时,以下哪项不是内部控制要素?()
A.控制环境
B.会计记录和报告
C.信息与沟通
D.审计师的专业判断
8.在审计财务报表时,审计师对关联方交易的审计程序包括以下哪些内容?()
A.评估关联方关系的性质和范围
B.评估关联方交易的公允性
C.评估关联方交易的披露充分性
D.以上都是
9.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计师的职业责任?()
A.确保财务报表的真实性和公允性
B.保持独立性和客观性
C.为客户提供财务咨询服务
D.向客户报告审计发现的问题
10.在审计过程中,审计师对客户的内部控制进行评估时,以下哪项不是审计师应考虑的因素?()
A.内部控制的复杂性
B.内部控制的设计
C.内部控制的执行
D.审计师的个人经验
二、多选题(共5题)
11.审计师在审计财务报表时,以下哪些是审计师应当关注的重大错报风险?()
A.舞弊风险
B.会计估计的不确定性
C.客户行业特定风险
D.管理层舞弊的可能性
12.在审计过程中,审计师执行风险评估程序时,以下哪些是审计师应考虑的因素?()
A.客户的业务流程
B.客户的管理层诚信
C.客户的财务状况
D.审计师的个人经验
13.审计师在审计财务报表时,以下哪些是审计师应当采取的应对措施?()
A.执行实质性程序
B.执行控制测试
C.获取管理层声明
D.评估客户内部控制的有效性
14.审计师在审计过程中,以下哪些是审计师应当保持的职业态度?()
A.独立性
B.客观性
C.专业胜任能力
D.职业谨慎性
15.审计师在审计财务报表时,以下哪些是审计师应当获取的审计证据?()
A.审计工作底稿
B.管理层声明
C.内部控制文件
D.外部证据
三、填空题(共5题)
16.审计师在审计过程中,为了评估财务报表的重大错报风险,通常采用的一种方法称为______。
17.在审计实务中,审计师应当遵循的职业道德准则中,要求审计师保持的独立性分为______和______。
18.审计师在审计财务报表时,对会计估计的评估应包括对其______、______和______的评估。
19.审计师在执行审计工作时,应当遵循的审计准则体系中,包括______准则、______准则和______准则。
20.审计师在审计过程中,发现客户存在重大舞弊风险时,应当______,并考虑是否需要扩大审计程序的范围。
四、判断题(共5题)
21.审计师在审计过程中,对财务报表的审计意见仅基于审计师对财务报表真实性的判断。()
A.正确B.错误
22.审计师在执行审计工作时,如果发现客户内部控制存在缺陷,可以直接对财务报表发表否定意见。()
A.正确B.错误
23.审计师在审计过程中,对客户的会计政策进行评估时,只需要关注会计政策的选择是否恰当。()
A.正确B.错误
24.审计师在审计财务报表时,对会计估计的评估应当仅限于管理层做出
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