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2025年年审计师考试真题及答案
一、单项选择题(每题2分)
1.在审计过程中,审计师发现某公司有一笔应收账款长期未收回,但公司未计提坏账准备。根据审计准则,审计师应采取哪种措施?
A.直接要求公司计提坏账准备
B.提请公司管理层解释该应收账款的可收回性
C.忽略该事项,因为金额不大
D.建议公司管理层调整财务报表
答案:B
2.审计工作底稿中,哪一项内容不属于审计证据的组成部分?
A.审计人员的观察记录
B.审计客户的财务报表
C.审计客户的内部控制流程图
D.审计客户的董事会会议记录
答案:B
3.在进行风险评估时,审计师通常采用的方法不包括:
A.分析性复核
B.详细测试
C.红旗标志分析
D.内部控制测试
答案:B
4.审计师在执行审计程序时,发现某项内部控制存在缺陷,但该缺陷对财务报表的影响不重大。审计师应如何处理?
A.忽略该缺陷,继续执行其他审计程序
B.提请公司管理层修复该缺陷,并重新执行相关审计程序
C.记录该缺陷,但不采取进一步行动
D.直接报告该缺陷给监管机构
答案:C
5.在审计过程中,审计师发现某公司有一笔固定资产未在财务报表中列示。根据审计准则,审计师应采取哪种措施?
A.直接要求公司调整财务报表
B.提请公司管理层解释该固定资产的列示情况
C.忽略该事项,因为金额不大
D.建议公司管理层调整会计政策
答案:B
6.审计工作底稿中,哪一项内容不属于审计计划的组成部分?
A.审计目标
B.审计范围
C.审计程序
D.审计客户的财务报表
答案:D
7.在进行实质性程序时,审计师通常采用的方法不包括:
A.分析性复核
B.详细测试
C.红旗标志分析
D.内部控制测试
答案:C
8.审计师在执行审计程序时,发现某项内部控制存在重大缺陷,且对财务报表有重大影响。审计师应如何处理?
A.忽略该缺陷,继续执行其他审计程序
B.提请公司管理层修复该缺陷,并重新执行相关审计程序
C.记录该缺陷,但不采取进一步行动
D.直接报告该缺陷给监管机构
答案:B
9.在审计过程中,审计师发现某公司有一笔负债未在财务报表中列示。根据审计准则,审计师应采取哪种措施?
A.直接要求公司调整财务报表
B.提请公司管理层解释该负债的列示情况
C.忽略该事项,因为金额不大
D.建议公司管理层调整会计政策
答案:B
10.审计工作底稿中,哪一项内容不属于审计报告的组成部分?
A.审计意见
B.审计范围
C.审计程序
D.审计客户的财务报表
答案:D
二、多项选择题(每题2分)
1.在审计过程中,审计师通常采用的风险评估方法包括:
A.分析性复核
B.详细测试
C.红旗标志分析
D.内部控制测试
答案:A,C,D
2.审计工作底稿中,审计证据的组成部分包括:
A.审计人员的观察记录
B.审计客户的财务报表
C.审计客户的内部控制流程图
D.审计客户的董事会会议记录
答案:A,C,D
3.在进行实质性程序时,审计师通常采用的方法包括:
A.分析性复核
B.详细测试
C.红旗标志分析
D.内部控制测试
答案:A,B
4.审计师在执行审计程序时,发现某项内部控制存在缺陷,审计师应采取的措施包括:
A.提请公司管理层修复该缺陷
B.重新执行相关审计程序
C.记录该缺陷
D.直接报告该缺陷给监管机构
答案:A,B,C
5.在审计过程中,审计师发现某公司有一笔应收账款长期未收回,审计师应采取的措施包括:
A.提请公司管理层解释该应收账款的可收回性
B.要求公司计提坏账准备
C.忽略该事项,因为金额不大
D.建议公司管理层调整财务报表
答案:A,B
6.审计工作底稿中,审计计划的组成部分包括:
A.审计目标
B.审计范围
C.审计程序
D.审计客户的财务报表
答案:A,B,C
7.在进行风险评估时,审计师通常采用的方法包括:
A.分析性复核
B.详细测试
C.红旗标志分析
D.内部控制测试
答案:A,C,D
8.审计师在执行审计程序时,发现某项内部控制存在重大缺陷,审计师应采取的措施包括:
A.提请公司管理层修复该缺陷
B.重新执行相关审计程序
C.记录该缺陷
D.直接报告该缺陷给监管机构
答案:A,B,C
9.在审计过程中,审计师发现某公司有一笔负债未在财务报表中列示,审计师应采取的措施包括:
A.提请公司管理层解释该负债的列示情况
B.要求公司调整财务报表
C.忽略该事项,因为金额不大
D.建议公司管理层调整会计政策
答案:A,B
10.审计工作底稿中,审计报告的组成部分包括:
A.审计意见
B.审计范围
C.审计程序
D.
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