2025年年审计师考试真题及答案.docVIP

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2025年年审计师考试真题及答案

一、单项选择题(每题2分)

1.在审计过程中,审计师发现某公司有一笔应收账款长期未收回,但公司未计提坏账准备。根据审计准则,审计师应采取哪种措施?

A.直接要求公司计提坏账准备

B.提请公司管理层解释该应收账款的可收回性

C.忽略该事项,因为金额不大

D.建议公司管理层调整财务报表

答案:B

2.审计工作底稿中,哪一项内容不属于审计证据的组成部分?

A.审计人员的观察记录

B.审计客户的财务报表

C.审计客户的内部控制流程图

D.审计客户的董事会会议记录

答案:B

3.在进行风险评估时,审计师通常采用的方法不包括:

A.分析性复核

B.详细测试

C.红旗标志分析

D.内部控制测试

答案:B

4.审计师在执行审计程序时,发现某项内部控制存在缺陷,但该缺陷对财务报表的影响不重大。审计师应如何处理?

A.忽略该缺陷,继续执行其他审计程序

B.提请公司管理层修复该缺陷,并重新执行相关审计程序

C.记录该缺陷,但不采取进一步行动

D.直接报告该缺陷给监管机构

答案:C

5.在审计过程中,审计师发现某公司有一笔固定资产未在财务报表中列示。根据审计准则,审计师应采取哪种措施?

A.直接要求公司调整财务报表

B.提请公司管理层解释该固定资产的列示情况

C.忽略该事项,因为金额不大

D.建议公司管理层调整会计政策

答案:B

6.审计工作底稿中,哪一项内容不属于审计计划的组成部分?

A.审计目标

B.审计范围

C.审计程序

D.审计客户的财务报表

答案:D

7.在进行实质性程序时,审计师通常采用的方法不包括:

A.分析性复核

B.详细测试

C.红旗标志分析

D.内部控制测试

答案:C

8.审计师在执行审计程序时,发现某项内部控制存在重大缺陷,且对财务报表有重大影响。审计师应如何处理?

A.忽略该缺陷,继续执行其他审计程序

B.提请公司管理层修复该缺陷,并重新执行相关审计程序

C.记录该缺陷,但不采取进一步行动

D.直接报告该缺陷给监管机构

答案:B

9.在审计过程中,审计师发现某公司有一笔负债未在财务报表中列示。根据审计准则,审计师应采取哪种措施?

A.直接要求公司调整财务报表

B.提请公司管理层解释该负债的列示情况

C.忽略该事项,因为金额不大

D.建议公司管理层调整会计政策

答案:B

10.审计工作底稿中,哪一项内容不属于审计报告的组成部分?

A.审计意见

B.审计范围

C.审计程序

D.审计客户的财务报表

答案:D

二、多项选择题(每题2分)

1.在审计过程中,审计师通常采用的风险评估方法包括:

A.分析性复核

B.详细测试

C.红旗标志分析

D.内部控制测试

答案:A,C,D

2.审计工作底稿中,审计证据的组成部分包括:

A.审计人员的观察记录

B.审计客户的财务报表

C.审计客户的内部控制流程图

D.审计客户的董事会会议记录

答案:A,C,D

3.在进行实质性程序时,审计师通常采用的方法包括:

A.分析性复核

B.详细测试

C.红旗标志分析

D.内部控制测试

答案:A,B

4.审计师在执行审计程序时,发现某项内部控制存在缺陷,审计师应采取的措施包括:

A.提请公司管理层修复该缺陷

B.重新执行相关审计程序

C.记录该缺陷

D.直接报告该缺陷给监管机构

答案:A,B,C

5.在审计过程中,审计师发现某公司有一笔应收账款长期未收回,审计师应采取的措施包括:

A.提请公司管理层解释该应收账款的可收回性

B.要求公司计提坏账准备

C.忽略该事项,因为金额不大

D.建议公司管理层调整财务报表

答案:A,B

6.审计工作底稿中,审计计划的组成部分包括:

A.审计目标

B.审计范围

C.审计程序

D.审计客户的财务报表

答案:A,B,C

7.在进行风险评估时,审计师通常采用的方法包括:

A.分析性复核

B.详细测试

C.红旗标志分析

D.内部控制测试

答案:A,C,D

8.审计师在执行审计程序时,发现某项内部控制存在重大缺陷,审计师应采取的措施包括:

A.提请公司管理层修复该缺陷

B.重新执行相关审计程序

C.记录该缺陷

D.直接报告该缺陷给监管机构

答案:A,B,C

9.在审计过程中,审计师发现某公司有一笔负债未在财务报表中列示,审计师应采取的措施包括:

A.提请公司管理层解释该负债的列示情况

B.要求公司调整财务报表

C.忽略该事项,因为金额不大

D.建议公司管理层调整会计政策

答案:A,B

10.审计工作底稿中,审计报告的组成部分包括:

A.审计意见

B.审计范围

C.审计程序

D.

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