- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
北语网院19春审计学作业2答案
姓名:__________考号:__________
题号
一
二
三
四
五
总分
评分
一、单选题(共10题)
1.审计的基本目标是保证什么?()
A.会计信息的真实性和完整性
B.企业的财务状况
C.企业的经营成果
D.企业的社会责任
2.下列哪项不是审计的职责?()
A.检查会计记录和财务报表
B.评价内部控制制度的有效性
C.提供税务咨询
D.确定企业的经营风险
3.内部审计与外部审计的主要区别是什么?()
A.审计对象的不同
B.审计时间的不同
C.审计目的的不同
D.审计人员的不同
4.审计过程中,注册会计师应当保持什么独立性?()
A.财务独立性
B.精神独立性
C.组织独立性
D.职业独立性
5.审计证据的可靠性取决于什么?()
A.证据的来源
B.证据的数量
C.证据的关联性
D.以上都是
6.审计过程中,注册会计师应当如何处理发现的舞弊迹象?()
A.直接向管理层报告
B.保持沉默,不采取任何行动
C.与舞弊者进行私下沟通
D.向审计委员会报告
7.审计报告应当包括哪些内容?()
A.审计意见
B.审计发现的问题
C.审计程序和方法
D.以上都是
8.审计的局限性主要表现在哪些方面?()
A.审计证据的局限性
B.审计程序和方法的局限性
C.审计人员的局限性
D.以上都是
9.审计师在审计过程中,应当如何对待客户的机密信息?()
A.保密处理
B.公开披露
C.与他人分享
D.随意处置
10.审计工作底稿的主要作用是什么?()
A.证明审计工作的完成情况
B.评估审计质量
C.作为法律证据
D.以上都是
二、多选题(共5题)
11.审计过程中,审计人员应当关注哪些内部控制要素?()
A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息与沟通
E.监督
12.下列哪些因素可能影响审计风险?()
A.审计人员的能力和经验
B.被审计单位的管理层诚信
C.财务报表的复杂性
D.审计准则的变化
E.审计证据的充分性
13.审计师在执行审计程序时,可能使用的审计方法包括哪些?()
A.审计抽样
B.审计观察
C.审计询问
D.审计分析程序
E.审计测试
14.审计报告的类型主要包括哪些?()
A.标准无保留意见审计报告
B.保留意见审计报告
C.拒绝表示意见审计报告
D.无法表示意见审计报告
E.简要审计报告
15.审计的职业道德原则包括哪些?()
A.客观性原则
B.独立性原则
C.完整性原则
D.保密性原则
E.实质重于形式原则
三、填空题(共5题)
16.审计的目的是为了对被审计单位的财务报表的真实性和公允性发表意见。
17.审计师在执行审计工作时,应当保持独立性和客观性。
18.审计证据的可靠性取决于证据的来源、数量和关联性。
19.审计程序包括风险评估程序、控制测试程序和实质性程序。
20.审计报告是审计工作的最终成果,应当包括审计意见、审计发现的问题和审计师的责任声明。
四、判断题(共5题)
21.审计师在审计过程中必须保持独立性。()
A.正确B.错误
22.内部审计和外部审计的目的是相同的。()
A.正确B.错误
23.审计证据的充分性和适当性是审计质量的关键。()
A.正确B.错误
24.审计师在审计过程中,对发现的任何舞弊迹象都必须立即向管理层报告。()
A.正确B.错误
25.审计报告必须包括审计师对财务报表的总体评价。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
26.请简述审计风险的三要素及其相互关系。
27.为什么审计师在审计过程中需要保持独立性?
28.审计抽样有哪些优点和局限性?
29.审计报告的编制应当遵循哪些原则?
30.在审计过程中,如何处理与管理层存在意见分歧的情况?
北语网院19春审计学作业2答案
一、单选题(共10题)
1.【答案】A
【解析】审计的基本目标是保证会计信息的真实性和完整性,以便为用户提供可靠的信息。
2.【答案】C
【解析】税务咨询通常不是审计的职责,审计的职责主要是对会计记录和财务报表进行审查。
3.【答案】C
【解析】内部审计与外部审计的主要区别在于审计目的的不同,内部审计主要是
您可能关注的文档
- 危重患者评估及护理测试题及答案.docx
- 单招语文试题答案2020.docx
- 单招考试语文英语卷各一套及答案 (5).docx
- 单位内部认证G3锅炉水处理考试(试卷编号1151).docx
- 医院感染知识考试试题汇编(含答案).docx
- 医疗系统事业单位考试医学基础知识复习资料72 护理学基础复习题.docx
- 劳动教育的考试题及答案.docx
- 初级会计职称《会计实务》考试试题及答案(2).docx
- 初中语文学业水平测试模拟试题及答案.docx
- 刍议物业管理师的角色定位.docx
- 2025天津工业大学师资博士后招聘2人笔试题库带答案解析.docx
- 2025四川中冶天工集团西南公司招聘14人备考题库带答案解析.docx
- 2025四川南充市农业科学院第二批引进高层次人才考核招聘2人备考题库带答案解析.docx
- 2025四川德阳绵竹市人力资源和社会保障局绵竹市卫生健康局卫生事业单位考核招聘专业技术人员41人历年.docx
- 2025云南昭通昭阳区政务服务管理局公益性岗位招聘1人备考题库及答案解析(夺冠).docx
- 2025年西安一附院沣东医院招聘笔试题库附答案解析.docx
- 2025山东临沂市纪委监委机关所属事业单位选聘工作人员10人笔试备考试卷带答案解析.docx
- 2025四川成都市新都区妇幼保健院编外专业技术人员招聘8人历年真题题库附答案解析.docx
- 2025年宝鸡三和职业学院招聘笔试题库(82人)最新.docx
- 2025云南昆明市第二人民医院紧急招聘神经(创伤)外科医师1人历年试题汇编含答案解析(必刷).docx
原创力文档


文档评论(0)