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2025年三公经费自查报告
为全面贯彻落实党中央、国务院关于厉行节约、反对浪费的决策部署,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关财经纪律,我单位于2025年11月成立由财务科牵头,办公室、纪检监察室协同参与的三公经费专项自查工作组(以下简称“工作组”),对2025年1-11月三公经费预算编制、审批执行、资金使用等全流程开展全面自查。现将自查情况报告如下:
一、自查工作开展情况
工作组严格遵循“全面覆盖、重点核查、问题导向”原则,制定《2025年三公经费自查方案》,明确自查范围为2025年度因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费三类经费的预算指标、会计凭证、审批文件及相关台账。具体采取“三步法”推进:一是数据比对,调取财务系统中三公经费支出明细,与年初预算、上年同期数据、同级单位均值进行多维度对比分析;二是凭证核查,逐笔查阅1-11月涉及三公经费的32本会计凭证,重点核查审批流程完整性(如公函、审批单、消费清单“三单齐全”情况)、费用标准合规性(如住宿、交通、餐费是否超标准);三是实地验证,对公务用车运行费中的加油费、维修费,通过调取ETC记录、加油站加油明细、维修厂结算清单进行交叉核验;对公务接待费,随机抽取12批次接待对象进行电话回访,核实接待事由真实性及接待标准执行情况。本次自查共覆盖8个内设科室、2个下属事业单位,核查原始凭证1276份,访谈相关责任人23人次,确保自查无死角、无遗漏。
二、三公经费总体情况
2025年我单位三公经费年初预算总额182.5万元(其中:因公出国(境)费15万元,公务用车购置及运行费120万元,公务接待费47.5万元),1-11月实际支出143.2万元,预算执行率78.47%,较上年同期下降12.6%,“只减不增”目标落实到位。分项目看:
(一)因公出国(境)费
年初预算15万元,1-11月无实际支出(原计划9月赴德国参加行业展会的1个团组,因国际局势变化及展会延期取消),主要原因是严格执行“非必要不出境”原则,所有出国(境)事项需经单位党委会审议并报上级主管部门审批。自查中重点核查了近三年已执行的出国(境)团组档案,未发现超预算、超标准现象,2023年赴日本考察团组的机票、住宿费用均按《因公临时出国经费管理办法》标准执行,无绕道旅游或违规报销个人费用问题。
(二)公务用车购置及运行费
年初预算120万元(其中:购置预算30万元,运行预算90万元),1-11月实际支出102.8万元(购置支出0万元,运行支出102.8万元)。运行费中,加油费41.2万元(占40.1%)、维修费32.5万元(占31.6%)、保险费15.3万元(占14.9%)、过路过桥费13.8万元(占13.4%)。
1.购置管理:本年度未新增车辆购置,现有公务用车12辆(其中:机要通信用车2辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆),均符合《党政机关公务用车管理办法》规定的编制标准(编制数15辆),无超编制、超标准配备情况。
2.运行管理:严格执行“一车一卡”加油制度,所有车辆加油卡由办公室统一管理,加油记录与行驶里程、ETC轨迹匹配率达98%;维修实行“申报-审批-定点维修-验收”闭环管理,1-11月共维修37次,其中2万元以上维修项目4次(均经分管领导审批并报上级备案),维修费用较上年同期增长8%,主要因2辆执法执勤用车进入大修周期(更换发动机、变速箱等核心部件),经核查维修单价符合定点维修厂报价清单,无虚列维修项目或“搭车”报销问题。
(三)公务接待费
年初预算47.5万元,1-11月实际支出38.4万元,预算执行率80.8%,较上年同期下降15.2%。接待批次124次,接待人数1862人,人均接待费206.2元(低于本地规定的260元/人标准)。
1.审批管理:严格落实“先审批后接待”制度,所有接待均需提供派出单位公函(或电话记录)、接待审批单(注明接待对象、事由、人数、陪餐人数),自查中发现11批次接待公函为事后补办(涉及金额1.2万元),主要因部分临时调研任务未提前发函,由经办人员事后补正,虽未影响费用合规性,但暴露出审批流程的时效性不足。
2.标准执行:接待用餐以本地家常菜为主,无高档菜肴或烟酒消费;住宿安排在定点协议酒店,标准间均价320元/间夜(低于380元/间夜上限);陪餐人数控制在接待对象人数的1/3以内(124批次中仅2批次陪餐人数超1人,涉及金额800元)。
三、存在的主要问题
通过自查,发现以下4类11项具体问题:
(一)预算编制科学性不足
公务用车运行费年初预算90万元,实际支出102.8万元(超支12.8万元),主要因年初未充分预估2辆老旧车辆的大修费用,预算编制时仅参考上
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