- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
2020年10月自考00160审计学试题及答案
姓名:__________考号:__________
一、单选题(共10题)
1.审计的基本原则中,不包括以下哪一项?()
A.独立性
B.客观性
C.完整性
D.及时性
2.以下哪项不是审计风险的三要素?()
A.风险识别
B.风险评估
C.风险控制
D.风险披露
3.审计人员在进行内部控制测试时,通常采用以下哪种方法?()
A.审计抽样
B.审计调查
C.内部控制测试
D.内部控制调查
4.审计报告的日期应为审计工作完成并经审计委员会审核后的日期,以下哪项不是确定审计报告日期的正确做法?()
A.审计工作完成日
B.管理层签署财务报表日
C.管理层批准审计报告日
D.管理层提交财务报表日
5.以下哪项不是审计师在审计过程中应遵循的职业行为准则?()
A.诚信
B.独立
C.客观
D.追求利润
6.审计过程中,审计师对重大会计估计的判断应当基于以下哪项?()
A.管理层的判断
B.独立的市场数据
C.管理层的假设
D.管理层的经验
7.审计师在审计计划阶段,应当确定以下哪项内容?()
A.审计范围
B.审计风险
C.审计目标
D.审计报告
8.审计报告中,如果审计师对财务报表的某些部分提出保留意见,以下哪项说法是正确的?()
A.财务报表整体公允反映财务状况和经营成果
B.财务报表整体未公允反映财务状况和经营成果
C.审计师未发现任何影响财务报表的重大错报
D.审计师无法获取充分、适当的审计证据
9.审计师在审计过程中,以下哪项行为是不当的?()
A.独立于被审计单位
B.保持客观公正的态度
C.接受被审计单位的礼品
D.坚持职业怀疑态度
10.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计程序的组成部分?()
A.审计抽样
B.审计调查
C.审计测试
D.审计报告
二、多选题(共5题)
11.审计过程中,审计师进行风险评估时,以下哪些因素是影响审计风险的主要因素?()
A.内部控制的有效性
B.被审计单位的规模
C.审计师的独立性
D.管理层的诚信
12.审计报告中,审计师可能提出的意见类型包括以下哪些?()
A.无保留意见
B.保留意见
C.拒绝表示意见
D.否定意见
13.审计师在执行审计工作时,以下哪些行为属于职业道德的要求?()
A.保持独立性
B.保持职业谨慎性
C.保持客观公正
D.保持专业胜任能力
14.审计过程中,审计师应当关注的财务报表错报风险包括以下哪些?()
A.判断错误
B.重大遗漏
C.滥用会计政策
D.财务报表舞弊
15.以下哪些是审计师在审计计划阶段需要考虑的事项?()
A.审计范围
B.审计程序
C.审计证据
D.审计报告
三、填空题(共5题)
16.审计的目的是为了对被审计单位的财务报表是否在所有重大方面按照适用的会计准则和相关会计制度编制,
17.审计师在进行审计工作前,需要编制的文件是
18.审计过程中,审计师使用的抽样方法中,按照抽样单元的特征进行抽样的方法是
19.审计报告中,如果审计师认为财务报表存在重大错报,但未发现足以发表否定意见的错报,则应发表
20.审计师在审计过程中,对内部控制的有效性进行评估后,如认为内部控制设计合理,运行有效,则应发表
四、判断题(共5题)
21.审计师在审计过程中,必须始终保持独立性。()
A.正确B.错误
22.审计师在审计过程中,可以接受被审计单位的礼品。()
A.正确B.错误
23.审计师在审计计划阶段,不需要考虑审计风险。()
A.正确B.错误
24.审计报告中,如果审计师对财务报表发表无保留意见,则表示财务报表完全公允。()
A.正确B.错误
25.审计师在执行审计工作时,不需要关注被审计单位的管理层。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
26.请简述审计师在执行审计工作时,如何进行风险评估。
27.为什么审计师在审计过程中需要保持独立性?
28.请解释审计抽样和审计测试之间的关系。
29.审计报告中的“保留意见”和“否定意见”有何区别?
30.在审计过程中,如何判断内部控制的有效性?
2020年10月自考00160审计学试题及答案
一、单选题(共10题)
1.【答案】
您可能关注的文档
- 2020年海南公务员考试《行测》真题及答案解析.docx
- 2020年四川省高职院校单招考试文化考试普高类语文模拟卷(六)及答案解析.docx
- 2020年会计职称《初级会计实务》章节冲刺及答案(2).docx
- 2020年《安全生产法》考试题库258题BK[含参考答案].docx
- 2020-年成人高考高升专试题及答案(最新编写).docx
- 2019年注册安全工程师考试《其它安全》真题及解答.docx
- 2019年初级会计职称《初级会计实务》真题及答案解析.docx
- 2018高考全国2卷语文试题及答案详解.docx
- 2018年执业兽医考试《牛羊疾病》试题及答案.docx
- 2025年医院开展医药领域腐败问题集中整治自纠自查工作方案及自查自纠情况报告.docx
最近下载
- 煤矿通勤车日常行车管理制度要求.docx
- 陆地生态系统氮沉降的生态效应研究进展与展望.docx VIP
- 2025年最新版劳动合同法全文(2025精) .pdf VIP
- 医学课件-加速康复外科理念在骨科中的应用.pptx
- 国家开放大学电大《教育政策与法律》形成性考核1-4答案.docx
- 《供应链金融缓解中小企业融资难问题研究》8400字.doc VIP
- 《答韦中立论师道书》详细注释及译文.docx VIP
- 【西门子】SINUMERIK 840D sl 前置操作面板 - TOP 1500, TOP 1900, TOP 2200.pdf VIP
- 上海市三类人员安全员C3证考试题库及答案(判断题601-799).pdf VIP
- 山东第一医科大学《高等数学》2019-2020期末试卷.pdf VIP
原创力文档


文档评论(0)