2025年医院审计部工作总结及下一步工作计划.docx

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2025年医院审计部工作总结及下一步工作计划

2025年,医院审计部在院党委、行政的领导下,紧扣“规范管理、防控风险、增值服务”核心职能,以《卫生健康系统内部审计工作规定》《公立医院内部控制管理办法》为依据,围绕医院高质量发展目标,聚焦财务收支、基建工程、设备采购、医保资金、经济责任等关键领域,全年完成各类审计项目58项(含专项审计12项、常规审计36项、后续整改跟踪10项),提出审计建议132条,推动修订制度21项,核减工程及采购资金1246.8万元,追回违规医保资金89.3万元,审计整改完成率98.6%,切实发挥了“经济卫士”“管理参谋”作用。现将本年度工作总结如下,并结合现存问题提出20

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