银企对账自查整改报告.docx

  1. 1、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。。
  2. 2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  3. 3、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

银企对账自查整改报告

为全面落实金融监管要求,强化银企对账业务风险防控,切实保障客户资金安全与账户信息准确,我行于2023年9月至11月集中开展了银企对账专项自查整改工作。本次自查严格遵循《企业银行结算账户管理办法》《商业银行内部控制指引》等制度要求,覆盖全辖28家分支机构、12,653户对公结算账户(含基本户、一般户、专用户及临时户),通过系统数据筛查、纸质档案调阅、现场访谈客户、交叉验证对账记录等方式,对2023年1月至8月银企对账业务全流程进行了穿透式检查。现将自查情况及整改落实情况报告如下:

一、自查工作开展情况

本次自查以“全面覆盖、重点突出、问题导向”为原则,构建“总行统筹—

文档评论(0)

小武哥 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档