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常州电大审计学判断题07
姓名:__________考号:__________
一、单选题(共10题)
1.审计的基本职能不包括以下哪项?()
A.验证财务报表的真实性
B.评价内部控制的有效性
C.发现和预防舞弊行为
D.提供咨询服务
2.审计师在执行审计工作时,以下哪项不是其责任?()
A.确保审计程序的完整性
B.保持独立性
C.向管理层报告审计结果
D.负责制定公司的会计政策
3.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计证据的一种?()
A.内部控制手册
B.财务报表
C.银行对账单
D.审计师的个人意见
4.审计师在执行风险评估时,以下哪项不是风险评估的要素?()
A.内部控制的有效性
B.舞弊的可能性
C.法律法规的要求
D.管理层的诚信
5.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计程序的一部分?()
A.审计计划
B.审计抽样
C.审计报告
D.审计师的个人日记
6.审计师在审计财务报表时,以下哪项不是审计目标之一?()
A.确保财务报表的真实性
B.评价财务报表的公允性
C.评估公司的盈利能力
D.确保公司遵守法律法规
7.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计师应遵循的职业道德规范?()
A.独立性
B.客观性
C.保密性
D.追求利润
8.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计师应关注的内部控制弱点?()
A.控制环境薄弱
B.会计记录不完整
C.管理层诚信问题
D.审计师个人能力不足
9.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计师应采取的审计程序?()
A.审计抽样
B.审计测试
C.审计调查
D.审计师的个人判断
10.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计师应关注的审计风险?()
A.舞弊风险
B.重大错报风险
C.审计程序风险
D.审计师个人风险
二、多选题(共5题)
11.审计师在执行审计工作时,以下哪些是审计师应具备的专业技能?()
A.财务会计知识
B.熟悉审计准则
C.信息技术知识
D.良好的沟通技巧
12.以下哪些因素会影响审计风险?()
A.内部控制的有效性
B.舞弊的可能性
C.审计师的专业能力
D.客户的行业特性
13.审计师在审计过程中,以下哪些是审计证据的来源?()
A.内部文件
B.外部文件
C.审计师的专业判断
D.管理层的声明
14.审计报告应包含哪些内容?()
A.审计意见
B.审计发现的问题
C.审计师的工作底稿
D.审计师对管理层的建议
15.以下哪些是审计师在审计过程中应遵守的职业道德原则?()
A.独立性
B.客观性
C.保密性
D.专业胜任能力
三、填空题(共5题)
16.审计的目的是为了评价财务报表的______和公允性。
17.审计师在执行审计工作时,应当保持______,以避免对审计意见产生不利影响。
18.审计证据的可靠性取决于其______,包括来源的可靠性、性质的可靠性以及内容的可靠性。
19.审计师在执行风险评估程序时,应当考虑与被审计单位相关的______、经营风险和舞弊风险。
20.审计报告应当由______签名并盖章,以表明其对审计意见承担责任。
四、判断题(共5题)
21.审计师在审计过程中,不需要考虑被审计单位的管理层诚信问题。()
A.正确B.错误
22.审计师可以完全依赖内部控制来减少审计风险。()
A.正确B.错误
23.审计意见的表述应当是绝对性的,即财务报表在所有方面都是公允的。()
A.正确B.错误
24.审计师在审计过程中,不需要关注被审计单位的经营环境。()
A.正确B.错误
25.审计师在审计过程中,发现重大错报后,可以直接修改财务报表。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
26.问:什么是审计师在审计过程中最重要的职业道德原则?
27.问:审计风险包括哪些类型?
28.问:审计证据的可靠性如何确定?
29.问:什么是审计抽样?它在审计过程中有何作用?
30.问:审计报告应当包含哪些基本要素?
常州电大审计学判断题07
一、单选题(共10题)
1.【答案】D
【解析】审计的基本职能包括验证财务报表的真实性、评价内部控制的有效性、发现和预防舞弊行为,但不包括提供咨询服务。
2.【答案】D
【解析】审计师
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