2026年公司年度内部审计工作计划范文.docx

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2026年公司年度内部审计工作计划范文

2026年公司年度内部审计工作计划

一、工作目标

1.强化内部控制监督

通过系统、全面的审计工作,深入评估公司内部控制体系的有效性,及时发现内部控制中的薄弱环节和潜在风险,提出针对性的改进建议并跟踪落实,确保公司各项业务活动在有效的控制环境下运行,提高公司运营效率和管理水平。

2.保障财务信息真实准确

对公司财务报表、会计核算等进行严格审计,确保财务信息的真实性、准确性和完整性,为公司管理层、股东及其他利益相关者提供可靠的财务决策依据,维护公司良好的财务信誉。

3.防范经营风险

密切关注公司经营活动中的各类风险,包括市场风险、信用风险、操作风

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