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2025年财务部廉洁风险防控自查报告

为深入贯彻落实党中央关于全面从严治党的决策部署,严格执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》《会计人员职业道德规范》等制度要求,我部门以“防风险、强内控、促廉洁”为目标,围绕2025年度财务核心业务全流程,通过“制度梳理+流程穿透+数据核验+人员访谈”相结合的方式,对资金管理、预算执行、财务核算、采购结算、税务管理、资产处置六大重点领域开展廉洁风险专项自查。本次自查覆盖2023年1月至2024年12月期间1276笔经济业务,涉及资金总额42.3亿元,访谈财务及相关业务部门人员58人次,调阅合同、凭证、审批单等原始资料3200余份,现形成自查报告如下:

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