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公司财务审计与核算管理制度
第一章总则
第一条为规范公司财务审计与核算管理工作,提高财务管理效率,保障公司财务运作的合规性和可靠性,订立本制度。
第二条本制度适用于公司内全部财务审计与核算工作。
第三条公司财务审计与核算工作应遵从法律法规,坚持公正、客观、独立、保密的原则,确保财务数据的真实性、准确性和完整性。
第二章财务审计管理
第四条公司财务审计工作由财务部门负责组织和实施。财务部门应具备专业知识和执业资格,并定期接受相关培训,保持技术水平和专业素养。
第五条财务审计工作应与公司业务运作相互独立,不受其他部门的干涉。
第六条审计对象包含公司财务报表、经济业务活动、内部掌控制
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