财务审计主管的主要职责(精选16篇).docxVIP

财务审计主管的主要职责(精选16篇).docx

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

Word

PAGE

PAGE1

财务审计主管的主要职责(精选16篇)

财务审计主管的主要职责(精选16篇)

财务审计主管的主要职责篇1

职责:

1.协助制定财务预算、监督计划;

2.编制会计凭证,整理保管财务会计档案;

3.按照财务制度定期对账,如发现差异,查明差异原因;

4.编制会计报表,处理结账时有关的账务的调整事宜;

5.做好每月的报税工作;

6.管理往来账、应收、应付款等费用项目;

7.完成上级交办的其他工作。

任职要求:

1、财务、会计专业大专以上学历,持有会计证,持有中级会计师证资格优先;事务所工作经验优先;

2、3-5年以上金融相关行业财务会计工作经验;熟练操作金蝶财务软件,熟悉财务软件的维护,有公司全盘帐务处理工作经验;

3、熟练操作Excel、Word等办公软件,熟悉增值税、所得税等各项税种申报及会计报表的编制;

4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、具备良好的沟通能力、服务意识,能承受较大的工作压力。

财务审计主管的主要职责篇2

职责:

1、财务管理审计,包括财务收支检查及专项资金审计;

2、内控审计,审核集团及城市公司内控的健全性及有效性;

3、落实来信、来访、举报案件调查及跟踪核实。

任职要求:

1、大专及以上学历,审计、财务、管理类专业,5年以上相关工作经验;

2、具有集团企业审计工作经历,熟悉企业审计业务流程;

3、具有扎实的企业经营管理、风险控制、财务管理、审计等专业知识和技能;

4、具有CIA、CPA资格者优先。

财务审计主管的主要职责篇3

职责:

1、按内部审计工作程序,组织实施审计项目审计工作;

2、负责编制审计项目实施方案,并在实施过程中对其修改完善;

3、分解审计项目工作内容,对项目成员进行分工,落实任务,明确责任;

4、按项目实施方案开展审计工作,随时掌握审计进度,保证按期完成;

5、组织项目成员讨论工作中出现的疑难问题,对重大问题请示汇报后,确定下一步审计重点;

6、审查各成员的审计记录和审计工作底稿并督促项目成员在规定的时限内完成各自的工作任务;

7、汇总审计工作底稿,编写审计报告,并组织项目成员进行讨论,审计报告经审计部门负责人审核、修改后出具正式报告;

8、对审计部门负责人负责并及时报告项目工作进展情况;

9、参加项目的后续审计整改跟进工作;

10、项目审计终结后,负责组织该项目资料的收集、整理,按规定提交审计档案至档案管理人员,或根据上级领导意见,对审计资料进行处理;

11、搞好项目及部门的团建,协调工作,发现问题及时解决并向领导汇报。

任职资格:

1、全日制本科以上学历,审计或财会相关专业;

2、四年以上审计或者财务工作经验,能独立带队参与审计工作;

3、熟悉企业的内控制度和流程,具有会计或审计专业技术中级职称及注册会计师、税务师资格;

4、较强工作责任心和团队合作精神;

5、能熟练操作财务系统软件和办公自动化软件;

6、具有优秀的公文写作能力以及良好的沟通技巧和表达能力,正直诚信,具有较好的职业操守,有上进心,学习能力强,能适应经常出差。

财务审计主管的主要职责篇4

职责:

1.参与年度审计计划的拟定;根据年度审计计划,负责财务审计工作实施

2.协助部门领导建立和完善公司财务审计制度;对财务制度执行和财务人员能力符合性进行审计

3.对财务工作流程和财务报表进行审计;对成本控制流程和预决算进行抽样检查

4.对采购和招投标工作流程进行不定期检查;对办公费用、财务费用及相关报表进行抽样审计;对公司重要岗位开展离任审计;对销售费用、回款及相关报表进行抽样审计;对财务审计过程中发现的问题提出整改建议及监督落实,并进行跟踪复检

5.协助部门领导完成相关专项审计工作13.协助部门领导对外部审计等方面的咨询机构的联系及维护

任职要求:

1.教育背景:大学本科及以上学历,审计专业或财务会计专业

2.工作经验:4年以上相关工作经验,并在集团公司负责过内审工作;有房地产企业或知名会计师事务所工作经验优先

3.专业技能:

1)通晓审计和财务会计相关理论知识,熟练掌

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档