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2025年审计科工作总结和计划

2025年,审计科在单位党委的统筹领导下,紧扣“防风险、促规范、强管理”核心目标,以“精准监督、增值服务”为导向,全年累计完成各类审计项目47项(含经济责任审计6项、财务收支审计12项、内控专项审计9项、工程结算审计10项、专项调查8项),涉及资金总额约12.3亿元,提出审计建议189条,推动制定/修订制度23项,促进增收节支约2100万元,推动问题整改率达94.6%,较上年提升7.2个百分点。现将全年工作情况总结如下,并对2026年重点任务作出安排。

一、2025年主要工作成效与实践

(一)聚焦主责主业,深化全流程监督质效

1.财务收支审计突出“精准穿

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