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内审员培训案例分析练习题

姓名:__________考号:__________

一、单选题(共10题)

1.在实施内审时,以下哪项不是内审员应遵循的原则?()

A.独立性

B.客观性

C.灵活性

D.完整性

2.内审计划的主要目的是什么?()

A.发现组织中的优点

B.检查组织的合规性

C.提高组织的绩效

D.以上都是

3.以下哪项不是内审员在收集证据时应遵循的程序?()

A.确保证据的可靠性

B.评估证据的相关性

C.忽略证据的完整性

D.确保证据的充分性

4.内审发现的问题应如何报告?()

A.只向管理层报告

B.只向内审部门报告

C.向管理层和内审部门报告

D.不报告

5.内审报告应包括哪些内容?()

A.引言和背景

B.审核发现

C.审核结论和建议

D.以上都是

6.内审员在审计过程中遇到困难时,应如何处理?()

A.单独解决

B.寻求管理层帮助

C.寻求内部审计部门的帮助

D.放弃审计

7.内审员在审计过程中,以下哪项行为是不适当的?()

A.保持客观公正

B.保持独立性

C.接受审计对象的礼物

D.保持职业谨慎

8.内审报告的最终目的是什么?()

A.提高组织的管理水平

B.检查组织的合规性

C.发现组织中的问题

D.以上都是

9.内审员在审计过程中,以下哪项不是其职责?()

A.确保审计程序的合规性

B.评估内部控制的有效性

C.提供咨询服务

D.制定内审计划

10.内审员在审计过程中,以下哪项不是审计证据的来源?()

A.文件记录

B.询问相关人员

C.观察现场

D.依赖审计对象的陈述

二、多选题(共5题)

11.内审员在实施内审时,以下哪些行为是符合职业道德的?()

A.保持独立和客观

B.保守审计信息

C.接受审计对象的礼物

D.诚实和公正

12.以下哪些是内审计划的主要内容?()

A.审计目标

B.审计范围

C.审计时间表

D.审计预算

E.审计团队

13.内审报告应包含哪些部分?()

A.引言

B.审核发现

C.审核结论

D.建议措施

E.附录

14.内审员在审计过程中,以下哪些是审计证据的来源?()

A.文件记录

B.询问相关人员

C.观察现场

D.内部控制文件

E.外部信息

15.以下哪些是内审员在审计过程中应遵守的程序?()

A.评估内部控制的有效性

B.确保审计程序的合规性

C.保守审计秘密

D.采取必要的保密措施

E.与审计对象保持良好的沟通

三、填空题(共5题)

16.内审员在进行风险评估时,通常会使用的一种工具是______。

17.内审报告中的______部分应详细描述审计过程和发现。

18.内审员在审计过程中,应确保审计证据的______,以便支持审计结论。

19.内审计划中的______部分应包括审计目标、范围、时间表和资源分配。

20.内审员在审计过程中,应保持与审计对象的______,以确保审计工作的顺利进行。

四、判断题(共5题)

21.内审员在审计过程中,可以接受审计对象的任何形式的礼物。()

A.正确B.错误

22.内审报告的结论应仅基于审计过程中的客观事实。()

A.正确B.错误

23.内审员在审计过程中,可以不遵守审计标准。()

A.正确B.错误

24.内审计划应在审计工作开始之前制定。()

A.正确B.错误

25.内审员在审计过程中,可以仅依赖审计对象的陈述作为证据。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.问:内审员在进行内部控制评估时,如何确定控制活动的有效性?

27.问:内审员在编写内审报告时,应如何确保报告的客观性?

28.问:内审员在审计过程中遇到重大问题时,应如何处理?

29.问:内审员在实施内审时,如何保持独立性?

30.问:内审计划中的审计目标应如何制定?

内审员培训案例分析练习题

一、单选题(共10题)

1.【答案】C

【解析】内审员应遵循独立性、客观性和完整性原则,而灵活性不是必须遵循的原则。

2.【答案】D

【解析】内审计划旨在发现组织中的优点、检查组织的合规性以及提高组织的绩效。

3.【答案】C

【解析】内审员在收集证据时必须确保证据的可靠性、评估证据的相关性以及确保证据的充分性,不能忽略证据

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