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内部审计部年度工作总结与展望

一、年度工作总结

1.1工作概述

2023年,内部审计部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下,紧紧围绕公司战略目标和风险管理体系,聚焦主责主业,积极探索创新,全面履行内部审计职责,为公司加强风险管理、完善内部控制、提升运营效率和实现高质量发展发挥了积极作用。

1.2主要工作完成情况

1.2.1审计计划执行情况

全年共计完成审计项目[数字]个,其中财务审计[数字]个,IT审计[数字]个,运营审计[数字]个,专项审计[数字]个。

审计计划完成率达到[百分比]%,超额完成了年初制定的审计工作目标。

1.2.2关键审计项目成果

财务审

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