2025年学历类自考学前教育科学研究-审计学参考题库含答案解析.docxVIP

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  • 2026-01-05 发布于四川
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2025年学历类自考学前教育科学研究-审计学参考题库含答案解析.docx

2025年学历类自考学前教育科学研究-审计学参考题库含答案解析

一、单项选择题

下列各题只有一个正确答案,请选出最恰当的选项(共30题)

1、学前教育专项审计的主要目的是什么?

A.提高教师工资水平

B.监督教育资金使用合规性

C.增加幼儿园招生名额

D.优化课程设置方案

2、审计流程中,实施阶段的核心任务是?

A.制定审计计划并分配资源

B.收集审计证据并分析数据

C.制定整改方案并跟踪落实

D.提交审计报告并归档资料

3、教育审计依据的法规不包括?

A.《中华人民共和国审计法》

B.《学前教育法(草案)》

C.《教育经费管理办法》

D.《内部审计准则》

4、学前教育机构内部审计常用的方法是?

A.全查法

B.抽样法

C.网络审计

D.交叉审计

5、审计发现问题的整改措施不包括?

A.修订制度流程

B.追缴违规资金

C.增加教师培训预算

D.调整招生政策

6、学前教育项目审计中,风险导向审计的关键步骤是?

A.确定审计范围

B.评估被审计单位风险

C.制定审计程序

D.分析审计结果

7、审计证据的充分性要求不包括?

A.与审计目标直接相关

B.由两名以上人员共同确认

C.具备可验证性和可靠性

D.符合教育行业特殊性

8、学前教育审计中,资金使用合规性审查应重点检查?

A.教师绩效奖金发放

B.园舍维修专项资金

C.教材采购发票真伪

D.教师职称评定流程

9、审计报告的表述原则是?

A.通俗易懂且专业术语严谨

B.只描述事实不提供建议

C.使用比喻性语言增强可读性

D.仅陈述审计发现问题

10、学前教育机构审计中,信息化工具主要用于?

A.教师考勤记录

B.教育资金流水追踪

C.学生课堂行为分析

D.园所环境安全评估

11、审计证据的可靠性主要取决于其来源的客观性。

A.正确

B.错误

12、教育机构年度预算审计的重点不包括以下哪项?

A.经费使用合规性

B.教职工薪酬发放

C.硬件设施采购计划

D.教育项目资金分配

13、审计报告的类型不包括:

A.无保留意见

B.负有说明事项

C.出具否定意见

D.提供管理建议

14、内部控制评价中关键控制点通常指:

A.所有控制环节

B.风险最高的控制环节

C.控制执行频率最高的环节

D.审计成本最低的环节

15、审计抽样中判断抽样主要依据:

A.随机原则

B.差异率

C.审计重要性水平

D.项目负责人主观判断

16、教育机构审计中三公经费审计依据不包括:

A.预算批复文件

B.采购合同备案

C.职工报销单据

D.资产登记台账

17、审计调整分录中贷:以前年度损益调整对应的情况是:

A.发现以前年度会计差错

B.管理层舞弊

C.增值税进项税转出

D.临时性政策变动

18、学前教育机构审计中收支两条线制度的核心要求是:

A.资金集中管理

B.收支独立核算

C.收款与付款岗位分离

D.会计与出纳岗位分离

19、审计软件中数据分析模块最常用于:

A.实质性程序实施

B.控制测试执行

C.审计调整确认

D.审计计划编制

20、审计准则要求重要性水平确定必须考虑:

A.会计准则规定

B.审计收费标准

C.审计报告类型

D.管理层诚信度

21、审计的基本程序包括哪三个阶段?

A.计划、实施、报告

B.计划、调整、报告

C.实施报告、复核、归档

D.调整、复核、归档

22、审计人员在发现被审计单位存在会计处理错误时,应如何处理?

A.直接修改会计凭证

B.建议调整会计报表

C.责令被审计单位赔偿损失

D.暂停审计程序

23、审计风险由哪两个固有风险构成?

A.固有风险和控制风险

B.固有风险和审计风险

C.控制风险和审计风险

D.检查风险和审计风险

24、内部审计机构的职责主要是什么?

A.验证外部审计报告真实性

B.评估和改善内部控制

C.确保财务报表符合会计准则

D.处理被审计单位法律纠纷

25、审计报告的无保留意见应包含哪项表述?

A.“会计报表存在重大错报”

B.“会计报表符合...要求”

C.“内部控制有效”

D.“建议增加审计程序”

26、内部控制的关键要素不包括哪项?

A.控制环境

B.风险评估

C.信息与沟通

D.监控活动

27、审计证据按证据形式分为哪两类?

A.书面证据和实物证据

B.原始证据和外来证据

C.基本证据和辅助证据

D.内部证据和外部证据

28、审计计划阶段的核心工作不包括哪项?

A.确定审计范围和重点

B.制定具体审计程序

C.评估被审计单位内部控制

D.收集被审计单位历史资料

29、审计调整分录中,若发现被审计单位少计费用,正确的分录是?

A.借:

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