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  • 2026-01-05 发布于四川
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内审工作总结2篇

内审工作总结一

在过去的一段时间里,公司内审部门紧紧围绕公司的战略目标和管理需求,积极开展各项内部审计工作,充分发挥了内部审计的监督、评价和服务职能,为公司的健康发展提供了有力保障。以下是对本阶段内审工作的详细总结。

一、工作概况

本阶段内审工作涵盖了财务审计、运营审计、合规审计等多个领域,共开展审计项目[X]项,其中专项审计[X]项,常规审计[X]项。审计范围涉及公司总部及下属[X]家子公司,审计内容包括财务收支、资产管理、内部控制、项目执行等方面。通过审计,发现各类问题[X]个,提出审计建议[X]条,已落实整改措施的问题[X]个,整改完成率达到[X]%。

二、主要工作内容

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