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审计1-7章习题与答案(人大第七版)
姓名:__________考号:__________
题号
一
二
三
四
五
总分
评分
一、单选题(共10题)
1.审计的基本目标是下列哪项?()
A.审计的独立性和客观性
B.查明财务报表的合规性
C.对财务报表是否不存在重大错报发表审计意见
D.提高企业内部管理效率
2.审计的三大基本准则不包括以下哪项?()
A.审计独立性
B.审计质量
C.审计程序
D.审计意见
3.审计过程中,审计师最关键的任务是?()
A.收集证据
B.分析证据
C.形成审计结论
D.编制审计报告
4.审计师对财务报表的审计意见分为哪几个等级?()
A.无保留意见、保留意见、否定意见、无法表示意见
B.无保留意见、保留意见、否定意见、保留说明
C.保留意见、否定意见、无法表示意见、无保留意见
D.无保留意见、保留意见、否定意见、无法表示意见、附加说明
5.审计过程中,审计师对哪些事项负有主要责任?()
A.审计的独立性和客观性
B.财务报表的真实性、公允性
C.审计证据的充分性和适当性
D.审计意见的准确性
6.审计师在执行审计程序时,以下哪项不是审计师需要考虑的因素?()
A.审计证据的可靠性
B.审计风险的高低
C.被审计单位内部控制的有效性
D.审计报告的形式
7.审计师在编制审计报告时,以下哪项内容不是必须包含的?()
A.审计意见
B.审计发现的问题
C.审计结论
D.审计师签名
8.审计师在执行审计工作时,以下哪项不是审计师应当遵循的原则?()
A.独立性原则
B.客观性原则
C.审慎性原则
D.保密性原则
9.审计师对被审计单位财务报表的审计意见,以下哪项是正确的?()
A.审计意见只针对财务报表的真实性
B.审计意见只针对财务报表的公允性
C.审计意见既针对财务报表的真实性,又针对财务报表的公允性
D.审计意见只针对财务报表的合规性
10.审计师在执行审计工作前,以下哪项不是审计师需要完成的准备工作?()
A.了解被审计单位及其环境
B.确定审计目标和范围
C.确定审计程序和测试方法
D.确定审计报告的内容
二、多选题(共5题)
11.审计程序的主要内容包括哪些方面?()
A.审计计划
B.审计证据的收集
C.审计工作底稿的编制
D.审计意见的形成
E.审计报告的编制
12.审计师在实施风险评估程序时,应考虑哪些因素?()
A.被审计单位行业的特点
B.被审计单位内部控制的有效性
C.被审计单位的历史和经营情况
D.审计师的判断和经验
E.相关法律法规和会计准则
13.审计意见的类型主要包括哪些?()
A.无保留意见
B.保留意见
C.否定意见
D.无法表示意见
E.附加说明意见
14.审计师在审计过程中,如何判断内部控制的有效性?()
A.通过询问和观察
B.通过检查内部控制文件
C.通过测试内部控制运行的有效性
D.通过对内部控制的设计和实施进行评估
E.通过被审计单位的业绩报告
15.审计报告的要素包括哪些?()
A.审计意见
B.审计范围说明
C.审计工作底稿的引用
D.被审计单位管理层对财务报表的责任声明
E.审计师的签字和盖章
三、填空题(共5题)
16.审计的独立性分为两个层次,分别是实质上的独立性和形式上的独立性。
17.审计证据的适当性是指证据的相关性和可靠性。
18.审计工作底稿是审计师执行审计工作的记录和证明,应当真实、完整地反映审计过程和结果。
19.审计意见的类型中,如果审计师认为财务报表存在重大错报,将发表否定意见。
20.审计师在编制审计报告时,应当在报告中明确指出财务报表的编制基准。
四、判断题(共5题)
21.审计师在执行审计工作时,可以不受任何法律法规的约束。()
A.正确B.错误
22.审计师在审计过程中,如果发现财务报表存在重大错报,应当立即向被审计单位管理层报告。()
A.正确B.错误
23.审计意见的类型中,无保留意见是审计师对财务报表最严重的质疑。()
A.正确B.错误
24.审计工作底稿是审计师执行审计工作的记录和证明,可以不对外公开。()
A.正确B.错误
25.审计师在审计过程中,对内部控制的有效性进行评估,可以完全依赖被审计单位的内部控制手册。()
A.正确
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