- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
审计学自考考试重点整理
姓名:__________考号:__________
一、单选题(共10题)
1.审计学的基本目标是评估企业的哪些方面?()
A.财务报表的准确性
B.企业的合规性
C.管理层的管理效率
D.以上都是
2.审计过程中,审计师最常用的取证方法是哪一种?()
A.询问
B.审计抽样
C.观察法
D.重新计算
3.审计报告应当由谁签署?()
A.审计项目负责人
B.被审计单位负责人
C.审计委员会
D.注册会计师
4.内部审计的主要目的是什么?()
A.评估财务报表的准确性
B.保障企业合规
C.提高经营效率
D.以上都是
5.审计师在执行审计程序时,应当关注哪些风险?()
A.重大错报风险
B.误报风险
C.违规风险
D.以上都是
6.审计师在确定审计程序的性质、时间和范围时,应当考虑哪些因素?()
A.被审计单位的风险评估
B.审计师的职业判断
C.适用的审计准则
D.以上都是
7.审计师在审计过程中,如何处理已识别的内部控制缺陷?()
A.忽略
B.通知管理层
C.直接向董事会报告
D.以上都不是
8.审计师在审计过程中,如何评估舞弊风险?()
A.通过询问被审计单位员工
B.分析财务数据
C.实施详细的实质性程序
D.以上都是
9.审计报告中的“意见段”应当包含哪些内容?()
A.审计师对财务报表的总体评价
B.审计师对管理层责任的声明
C.审计师对审计范围的说明
D.以上都是
二、多选题(共5题)
10.审计学中,审计程序的类型包括哪些?()
A.查询和观察
B.分析程序
C.实质性程序
D.询问程序
11.审计过程中,审计师应如何应对审计风险?()
A.实施风险评估程序
B.设计恰当的审计程序
C.获取充分的审计证据
D.保持职业怀疑态度
12.内部控制的目标包括哪些?()
A.确保财务报告的可靠性
B.保障资产的安全性和完整性
C.提高经营效率和效果
D.遵守适用的法律法规
13.审计报告中的非无保留意见可能涉及哪些情形?()
A.会计估计存在重大不确定性
B.会计政策变更但未恰当披露
C.无法获取充分、适当的审计证据
D.被审计单位财务状况不佳
14.审计师在审计过程中应当遵循哪些职业道德准则?()
A.独立性
B.客观性
C.专业胜任能力
D.谦逊和勤勉
三、填空题(共5题)
15.审计学中,审计师对被审计单位进行现场审计的目的是为了获取关于其财务状况、经营成果和现金流量等信息的真实、公允、完整的证据。
16.审计师在执行审计工作时,应当遵循的审计准则包括《中国注册会计师审计准则》和《国际审计准则》。
17.内部控制的目标之一是保障企业资产的安全性和完整性,这通常通过实施有效的内部审计来实现。
18.审计师在审计过程中,应当保持职业怀疑态度,对可能存在的舞弊迹象保持警觉。
19.审计报告中的“意见段”是对被审计单位财务报表整体发表审计意见的部分,它应当明确说明审计师对财务报表的审计范围和依据。
四、判断题(共5题)
20.审计师在执行审计程序时,对内部控制的有效性不进行评价。()
A.正确B.错误
21.内部审计是外部审计的必要补充,两者可以相互替代。()
A.正确B.错误
22.审计师在执行审计工作时,如果发现被审计单位的内部控制存在缺陷,可以直接向被审计单位提出整改要求。()
A.正确B.错误
23.审计意见是对被审计单位财务报表整体发表的,不能针对财务报表中的具体项目。()
A.正确B.错误
24.审计师在审计过程中,发现舞弊迹象时,有责任对舞弊进行深入调查。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
25.问:审计师在审计过程中如何识别和评估舞弊风险?
26.问:内部控制的目标是什么?
27.问:审计师在审计过程中如何确定审计程序的性质、时间和范围?
28.问:什么是审计抽样?它有哪些类型?
29.问:审计报告中的非无保留意见有哪些类型?
审计学自考考试重点整理
一、单选题(共10题)
1.【答案】D
【解析】审计学的基本目标包括评估企业的财务报表准确性、合规性以及管理层的管理效率。
2.【答案】A
【解析】询问是审计师最常用的取证方法之一,通过与被审计单位相关人员
您可能关注的文档
- 尚择精品LOI食堂工作典型经验案例.docx
- 小学食堂考试试题及答案.docx
- 小学教育学选择试题及答案.docx
- 小学教师信息技术考试试题3-小学教育其他试卷与试题_图文.docx
- 小学《道德与法治》课程标准解读讲稿.docx
- 导航类面试题目及答案详解.docx
- 寻甸回族彝族自治县仁德街道招聘考试真题2024.docx
- 富县2024年初级管理会计专业知识考试题库附答案(名师推荐).docx
- 家政试卷及答案.docx
- 家政经理人2025年管理能力专项考核试卷.docx
- 广东省东莞市2024-2025学年八年级上学期生物期中试题(解析版).pdf
- 非遗剪纸文创产品开发经理岗位招聘考试试卷及答案.doc
- 广东省东莞市2024-2025学年高二上学期期末教学质量检查数学试题.pdf
- 体育安全理论课件图片素材.ppt
- 3.1 公民基本权利 课件-2025-2026学年道德与法治八年级下册 统编版 .pptx
- 广东省潮州市湘桥区城南实验中学等校2024-2025学年八年级上学期期中地理试题(解析版).pdf
- 大数据运维工程师岗位招聘考试试卷及答案.doc
- 广东省深圳市福田区八校2026届数学八年级第一学期期末教学质量检测模拟试题含解析.doc
- 广东省潮州市湘桥区城基初级中学2024-2025学年八年级上学期11月期中考试数学试题(解析版).pdf
- 广东省潮州市湘桥区城西中学2024-2025学年八年级上学期期中地理试题(解析版).pdf
原创力文档


文档评论(0)