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审计部组织架构及岗位职责

姓名:__________考号:__________

一、单选题(共10题)

1.审计部的核心职责是什么?()

A.监督公司内部管理活动

B.负责公司战略规划

C.处理公司日常运营事务

D.提供公司决策支持

2.审计部通常负责哪些类型的审计工作?()

A.财务审计

B.内部控制审计

C.风险管理审计

D.以上都是

3.审计部在哪个阶段介入公司的预算编制过程?()

A.预算编制后

B.预算编制过程中

C.预算执行过程中

D.预算评估阶段

4.审计部对于发现的问题,通常采取什么措施?()

A.仅进行记录,不采取任何措施

B.向管理层汇报并要求整改

C.直接进行整改

D.等待问题恶化

5.审计部的主要工作方式是什么?()

A.主要依靠外部专家

B.依赖内部报告

C.通过实地调查和数据分析

D.以上都是

6.审计部的工作成果以何种形式呈现?()

A.仅以口头形式汇报

B.仅以书面形式汇报

C.以口头和书面形式汇报

D.以上都不是

7.审计部如何确保审计过程的独立性?()

A.通过设立独立审计部门

B.定期轮换审计人员

C.审计人员与被审计部门无利益冲突

D.以上都是

8.审计部在哪些情况下可以要求公司进行整改?()

A.发现公司财务报表存在重大错误

B.发现公司内部控制存在缺陷

C.发现公司存在违规行为

D.以上都是

9.审计部对于外部审计机构的工作,通常如何处理?()

A.直接进行监督和管理

B.仅提供意见,不进行管理

C.与外部审计机构保持密切沟通

D.以上都是

10.审计部在处理审计过程中获取的信息,有何保密要求?()

A.可以公开所有信息

B.只能公开审计结果

C.所有信息都必须保密

D.以上都不是

二、多选题(共5题)

11.审计部在以下哪些方面对公司的内部控制进行评估?()

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

E.监控活动

12.以下哪些行为可能违反公司内部控制的规定?()

A.未经授权的财务支出

B.财务报表的虚假陈述

C.关键岗位人员轮岗不足

D.缺乏有效的内部审计

E.信息沟通不畅

13.审计部在执行审计工作时,通常会采取哪些审计程序?()

A.审计计划

B.内部控制测试

C.审计抽样

D.审计证据收集

E.审计报告

14.审计部在评估公司风险管理时,会考虑哪些因素?()

A.公司的战略目标

B.行业风险

C.法律法规变化

D.内部控制环境

E.外部经济环境

15.以下哪些是审计部在审计过程中可能发现的问题?()

A.财务报表错误

B.内部控制缺陷

C.风险管理不足

D.舞弊行为

E.信息技术安全漏洞

三、填空题(共5题)

16.审计部负责监督公司的财务报告是否真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

17.在审计过程中,审计部会对公司的内部控制制度进行评估,以确定其设计和执行的有效性。

18.审计部通过实地调查和数据分析等方法,对公司的财务报表进行详细审查。

19.审计部在发现公司存在违规行为时,会向管理层提出整改建议,并跟踪整改措施的执行情况。

20.审计部定期向公司董事会或股东大会报告审计工作结果,接受监督。

四、判断题(共5题)

21.审计部的工作仅限于对公司财务报表的审计。()

A.正确B.错误

22.审计部的审计报告可以直接对外公开,无需经过公司管理层的审核。()

A.正确B.错误

23.审计部在执行审计任务时,可以不受公司内部控制制度的限制。()

A.正确B.错误

24.审计部对公司的审计工作不涉及对管理层个人行为的审查。()

A.正确B.错误

25.审计部在发现公司存在违规行为时,可以直接对责任人进行处罚。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.审计部在进行内部控制审计时,主要关注哪些方面的有效性?

27.为什么审计部需要定期对公司的信息系统进行审计?

28.审计部在审计过程中遇到重大问题时,应该如何处理?

29.审计部在审计过程中,如何确保审计结论的客观性和公正性?

30.审计部在完成审计工作后,应向哪些部门或人员提交审计报告?

审计部组织架构及岗位职责

一、单选题(共10题)

1.【答案】

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