某模具厂审计工作管理办法.docx

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某模具厂审计工作管理办法

某模具厂审计工作管理办法

第一章总则

为规范模具厂内部审计工作,提升管理体系运行有效性,确保生产运营符合质量、环境、安全及效率要求,特制定本办法。本办法遵循PDCA循环管理原则,以风险为导向,以数据为驱动,实现管理透明化与持续改进。所有审计活动须符合GB/T19001-2016、ISO45001-2018及ISO14001-2015等标准要求,并作为绩效考核依据。

各部门负责人对本部门审计整改负首要责任,生产技术部负责审计计划制定与执行,质量保证部负责审计结果分析,人力资源部负责审计人员培训,厂长为最终审批人。

第二章审计范围与分类

审计范围覆盖

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